你好,月末計(jì)提就可以。 當(dāng)你繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅, 貸銀行存款 企業(yè)所得稅的,在季度末的那個(gè)月計(jì)提 附加稅的,在月底計(jì)提。
建筑公司有異地項(xiàng)目,7月份異地預(yù)繳增值稅4357.80元,附加稅435.78,當(dāng)月回來報(bào)銷,報(bào)銷時(shí)應(yīng)怎出分錄?8月份應(yīng)繳納增值稅23000元,減扣上月異地預(yù)繳的4357.80元后才做為當(dāng)月應(yīng)繳增值稅,還有附加稅,這個(gè)月的分錄又應(yīng)怎樣做?
建筑公司,當(dāng)月開票當(dāng)月異地預(yù)繳,增值稅附加稅企業(yè)所得稅等,會計(jì)分錄怎么做,需要計(jì)提嗎
建筑公司在異地項(xiàng)目預(yù)繳了增值稅和附加稅,分錄怎么寫呢?預(yù)繳的附加稅需要計(jì)提嗎
我們是建筑公司,異地項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅和附加稅怎么寫分錄?需要先計(jì)提再寫預(yù)繳分錄嗎
建筑行業(yè),當(dāng)月有簡易計(jì)稅開票,也有一般計(jì)稅開票,異地預(yù)繳的城建稅的稅率和企業(yè)所在地的稅率不一樣,異地預(yù)繳的增值稅附征(城建稅),教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加是按實(shí)際繳稅金額計(jì)提嗎?
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務(wù),怎么做賬
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預(yù)警
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會提示錯誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎