同學(xué)您好,那你們合同有沒有具體的約定
老師,我們公司有這么個(gè)情況,有一個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完工,發(fā)票也都于3月來完入賬,增值稅也都繳納完成,對(duì)方一直有16萬多的項(xiàng)目款沒給,現(xiàn)在經(jīng)協(xié)商給10萬,其余的我們不要了,這筆賬我應(yīng)該怎么處理呢
老師,我是建筑公司的,工程已經(jīng)驗(yàn)收完工,但因?qū)Ψ經(jīng)]錢,然后我們一直沒開票,我們打算貨款到了再開票,那這筆貨款我可以確認(rèn)應(yīng)收賬款么,算營業(yè)收入么?后期我開票了又要做什么分錄呢
你好,我們有一項(xiàng)工程已經(jīng)完工,但是因?yàn)槲覀冑~面余額不足,所有跟對(duì)方協(xié)商由對(duì)方每個(gè)月開一定金額的發(fā)票,然后我們每月按發(fā)票付款,請(qǐng)問這樣每月都計(jì)一筆在建工程是嗎?什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)呢?
老師,請(qǐng)問我們的工程已經(jīng)完工了,但是對(duì)方一直沒有付錢,我們應(yīng)該在什么時(shí)候繳增值稅呢?
老師,您好,我們公司工程款收到了,但是沒有開票給對(duì)方。那么我們?cè)鲋刀惖睦U納是開票的時(shí)候繳納還是現(xiàn)在實(shí)際收到款繳納
公司請(qǐng)了一個(gè)技術(shù)人員,只干一個(gè)月,月工資5萬,是安薪金工資,還是對(duì)方開勞務(wù)票按勞務(wù)走?哪個(gè)下來交稅合算
老師,今年是高新復(fù)審,復(fù)審那邊查出這個(gè)問題,22年年報(bào)適用的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與當(dāng)年納稅申報(bào)表、其他年度年報(bào)等適用的準(zhǔn)則(企業(yè)會(huì)計(jì)制度)不一致,請(qǐng)核實(shí); 審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出具完成了,我可以修改匯算清繳報(bào)表嗎?
買液化氣,先開票500元,但是沒有實(shí)際付款。后面用的時(shí)候在實(shí)際支付每次100元,這個(gè)分錄該怎么做?
老師,開出的電子票可以部分金額紅沖嗎?
老師,出口報(bào)關(guān)單上合同協(xié)議號(hào)一欄,忘記填寫了,影響出口退稅嗎?
請(qǐng)問老師,我們是這個(gè)月才升級(jí)成為一般納稅人,請(qǐng)問認(rèn)證發(fā)票是當(dāng)月認(rèn)證還是次月15日前認(rèn)證
老板問近一年的產(chǎn)值是多少,是看資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤表,老板又問對(duì)公流水一年的是多少,對(duì)公流水是支出和收入的合計(jì)數(shù)嗎
老師,我司為一般納稅人,主營業(yè)務(wù)簡易征收,本月抖音銷售額247470元,用戶實(shí)付247173.5元,平臺(tái)補(bǔ)貼296.5(平臺(tái)補(bǔ)貼款要求我們給他們開具6%的發(fā)票,此票我們不能抵扣),我們結(jié)算金額為244802.26元,手續(xù)費(fèi)為1484.82元,退款金額為1182.92元(主營業(yè)務(wù)簡易征收稅率為3%),請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,假設(shè)我們進(jìn)貨商品登記入庫100噸,但是實(shí)際銷售了98噸。這個(gè)成本賬手工如何登記。如何做賬務(wù)處理
老師 請(qǐng)問一下新注冊(cè)的公司現(xiàn)在沒有任何業(yè)務(wù) 我是做一般還是小規(guī)模好點(diǎn)
有合同,規(guī)定了開工時(shí)間和完工時(shí)間這些的
您這是屬于銷售應(yīng)稅勞務(wù)吧
建筑類的,什么時(shí)候交稅呢?
銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間通常為納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為并收訖銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天,根據(jù)這個(gè),您沒有收款,暫時(shí)可以不交