同學(xué)您好,您是一般納稅人的是嗎,進(jìn)項發(fā)票都是專用發(fā)票的是嗎
老師,我們商貿(mào)企業(yè)賣鋼材,買進(jìn)來賣出去,不價格,買進(jìn)來賣出去都是含稅價格,那我算利潤,就直接用賣出去的減去買進(jìn)來這樣算利潤可以不,還是老師有其他好一點(diǎn)的方法
老師,我們賣鋼材,不加工,怎么算利潤呢,比如 買進(jìn)來含稅5400 賣出去不含稅5000 或者買進(jìn)來不含稅4600 賣出去含稅5100 老師能算下嗎 我算不來 沒怎么明白
老師,我想問下買東西,比如買進(jìn)來是含稅的價格,賣出去又是不含稅的價格,有的不含稅買進(jìn),賣出去含稅,這個要怎么算利潤啊
老師,比如我買進(jìn)來不含稅,賣出去含稅的話,我這個要怎么計算費(fèi)用啊,
老師,請問下,我在做成本核算的時候,我們買進(jìn)來的銅線是含稅價,在做對外銷售核算成本的時候,我的銅線賣出去的未稅價是按照我買進(jìn)來的含稅價算這個未稅價的成本還是按照買進(jìn)來的未稅價作為賣出去的未稅價的成本?賣出去暫時不開票。買進(jìn)來有進(jìn)項發(fā)票
老師,麻煩問一下,我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷項發(fā)票,是我們當(dāng)時稅率開錯了,把應(yīng)稅的開成免稅了,9月份又重新開的,那我在10月份填9月份報表的時候,因為我們涉及到蔬菜肉蛋的減免那一張報表是不是就不應(yīng)該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了?因為4月份6月份我已經(jīng)填完了
老師 企業(yè)報銷流程 怎么樣子合適 有模版嗎
郭老師,我們公司有一個員工他的繳費(fèi)基數(shù)不一樣,是9739元,那我應(yīng)該什么算他的單位部分和個人部分的
想問下,貿(mào)易的電商,若是商品類目太多太雜了,這種情況必須一個個錄明細(xì)嗎?這樣太難統(tǒng)計了,有簡單的辦法嗎?
老師,我們是賣扎頭發(fā)的小飾品的,價格也就一兩塊,但是發(fā)貨環(huán)節(jié)會有發(fā)錯貨的情況,這部分發(fā)出去了基本上也不會退回,發(fā)貨的這部分損耗如果要統(tǒng)計明細(xì)就太麻煩了,預(yù)計發(fā)貨損耗在10%,這部分損耗應(yīng)該怎么處理比較合適呢
B公司開票銷項398346.63,稅額51785.07,價稅合計450131.7 進(jìn)銷348812.98,稅額45345.67.價稅合計394158.65.附加稅1023.31 請問最后B 公司的利潤是多少
老師你好,我們公司和供貨商23年簽的合同,23年也給我們送貨了,但是在24年2月才給我們開票,發(fā)票開具的金額是23年簽合同的金額和24年簽的合同金額總計,這種這張票我能把23年的做到23年作為成本嗎
這種情況怎么申報?。?/p>
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費(fèi),有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師好:請問上月收到一筆銀行匯票,當(dāng)時不知道是銀行匯票就入賬了,掛的是匯票那家名頭(在其他應(yīng)收款貸方),老師我怎么才能調(diào)的正確的這家呢?
對的,我們買進(jìn)來有時候含稅,有時候不含稅,賣出去也是,不一定對等,我不知道怎么算利潤
不含稅是因為沒有發(fā)票嗎
對的,老師,有時候買進(jìn)來不含稅是因為客戶開不出發(fā)票,有時候賣出去不含稅是因為客戶不要發(fā)票,所以這種利潤我不知道怎么算
那您這是內(nèi)賬是嗎
對的,老師,就是你這個意思,我現(xiàn)在就是做內(nèi)帳,外賬根本就不考慮這種情況
內(nèi)賬,那就全用總金額,不考慮含稅不含稅
老師,意思是我做收入或者成本就直接用支付的金額,不考慮含稅不含稅嗎
您好,是的,是這樣的
那這樣不對啊,會高估或者低估利潤的
不會的,您實(shí)際交的稅都進(jìn)管理費(fèi)用——稅費(fèi)
老師,那比如買進(jìn)來5360是含稅,賣出去5300,這種怎么做分錄,買進(jìn)來6000,賣出去6400,這種怎么做分錄呢,
就按您這實(shí)際的收入和成本確認(rèn),第一筆就是虧60,第二筆就是賺400
哦哦,內(nèi)帳確認(rèn)收入成本是按實(shí)際支付的確認(rèn)嗎,不用單獨(dú)把稅做嗎
您好,是的,是這樣的