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公司為小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)發(fā)現(xiàn)2020年度有2筆賬務(wù)分別少做2步,請問在21年是要如何調(diào)整 分別少做的分錄是 1、借:管理費-業(yè)務(wù)招待費 貸:其他應(yīng)付款 2、借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款 少做的固定資產(chǎn)這筆分錄,但2020年度時已經(jīng)開始做折舊

2022-02-27 18:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-02-27 18:33

你好 1的話 先了解下您企業(yè)的會計準(zhǔn)則是小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎?

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快賬用戶6330 追問 2022-02-27 18:35

小企業(yè)會計準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2022-02-27 18:40

你好 小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話 是可以不做追溯調(diào)整 不用以前年度損益調(diào)整科目的 直接做當(dāng)前的損益科目 1可以做借:管理費-業(yè)務(wù)招待費 貸:其他應(yīng)付款 或是想體現(xiàn)是以前的業(yè)務(wù)借:利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶6330 追問 2022-02-27 18:41

那固定資產(chǎn)這筆分錄呢 要如何調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2022-02-27 18:42

借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款 少做的固定資產(chǎn)這筆分錄,但2020年度時已經(jīng)開始做折舊 可以補做再當(dāng)年 但是折舊稅前 扣除應(yīng)該是2020是扣在2020不可以扣除在2021的匯算清繳? 不過這樣實際業(yè)務(wù)中有稅局會認為之前不入賬現(xiàn)在入賬是盤盈 這樣會有檢查風(fēng)險(之前我們遇到過有這樣的稅局 這樣是要做營業(yè)外收入,具體看稅局)

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齊紅老師 解答 2022-02-27 18:43

折舊計提的分錄 涉及的損益類科目 還是按1的方式

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快賬用戶6330 追問 2022-02-27 18:48

管理費這筆,在21年進行調(diào)整的正確分錄 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款 2020年的分錄不做紅沖,對么

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快賬用戶6330 追問 2022-02-27 18:49

固定資產(chǎn)這筆,現(xiàn)在要怎么入賬呢

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齊紅老師 解答 2022-02-27 18:51

固定資產(chǎn)這筆,現(xiàn)在要怎么入賬呢 ---一般憑接購買的發(fā)票入賬 證明是之前購買的

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齊紅老師 解答 2022-02-27 18:52

2020年的分錄不做紅沖,對么 ---您前面說的少做了兩筆 要是少做的話 不涉及沖銷 要看是原來做錯了(做了 但是金額不對或科目錯了)---沖銷 還是沒做---補做 不沖銷

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快賬用戶6330 追問 2022-02-27 18:52

發(fā)票已經(jīng)附在2020年的憑證上了 但當(dāng)時沒做入賬,只做了報銷 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 老師可以在寫下分錄么? 有些凌亂了

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齊紅老師 解答 2022-02-27 19:00

那會計不需要做沖銷 直接做就可以 分錄上注明原件在2020年 且這樣的稅前扣除是算2020的

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快賬用戶6330 追問 2022-02-27 19:07

我總結(jié)下 管理費這筆 借:利潤分配-未分配利潤(金額寫2020年度報銷金額) 貸:管理費-福利費(金額些:2020年度報銷金額) 固定資產(chǎn)這筆 摘要寫:采購辦公椅原件發(fā)票在2020年6月10號憑證 借:利潤分配-未分配利潤(金額些2020年報銷金額) 貸:固定資產(chǎn) 老師我這樣理解對么

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齊紅老師 解答 2022-02-27 19:18

管理費這筆 借:利潤分配-未分配利潤(金額寫2020年度報銷金額) 貸:其他應(yīng)付款(金額些:2020年度報銷金額)

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齊紅老師 解答 2022-02-27 19:19

固定資產(chǎn)這筆 摘要寫:采購辦公椅原件發(fā)票在2020年6月10號憑證 借:利潤分配-未分配利潤(金額些2020年報銷金額) 貸:固定資產(chǎn) ---這個不理解、 你2020已經(jīng)入賬了? 做的是什么?

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快賬用戶6330 追問 2022-02-27 19:22

怎么說呢,固定資產(chǎn)這筆我在2020年只是做了報銷 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 采購固定資產(chǎn)的發(fā)票附在了2020年6月10號憑證后面 現(xiàn)在想知道在不調(diào)整2020年度賬務(wù)的情況下,要如何做分錄比較好。 按照您說的,不是在21年時摘要寫返回鍵在2020年上么

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齊紅老師 解答 2022-02-27 19:29

怎么說呢,固定資產(chǎn)這筆我在2020年只是做了報銷 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 采購固定資產(chǎn)的發(fā)票附在了2020年6月10號憑證后面 -------那就是借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款 要看下是不是2020已經(jīng)在使用了 要是已經(jīng)使用 再借:管理費用-折舊費用(或是之前年份用利潤分配-未分配利潤) 貸:累計折舊 或是實務(wù)從今年開始計提(按說現(xiàn)在是2022年了 要是你2021沒結(jié)賬可以做再2021要是結(jié)賬需要做在2022年了 ) z 要是需要安裝 所以當(dāng)時沒有做固定資產(chǎn) 需要在實際可以使用或是達到可以使用狀態(tài)的時候做固定資產(chǎn) 所以需要看下實際可以做固定資產(chǎn)時間做固定資產(chǎn)和用來計算折舊

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快賬用戶6330 追問 2022-02-27 19:35

2020年已經(jīng)開始使用了,不需要安裝 那我在2021年做固定資產(chǎn)這筆分錄就寫 摘要:原件在2020年6月10日憑證 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:累計折舊(金額寫:2020年該固定資產(chǎn)的所有折舊金額) 這樣理解對么

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齊紅老師 解答 2022-02-27 19:36

你好 實務(wù)的話 可以的 至于2020年折舊稅前扣除 嚴格說要扣在2020年 需要去更正去年的1-5月做的匯算清繳申報

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