您好,你讓房東問問開電費(fèi)的地方能給開個(gè)分割單嗎
請(qǐng)問老師公司給員工租的宿舍,交的水電暖氣費(fèi),發(fā)票抬頭開的是房東個(gè)人名字的發(fā)票,可以入賬嗎?
老師,公司租的房子,水電費(fèi)和房租的發(fā)票是用房東的名字開的,可以報(bào)銷嗎
想問水電費(fèi)發(fā)票抬頭房租開的是房東名字 拿到公司可以報(bào)銷嗎
想問水電費(fèi)發(fā)票抬頭房租開的是房東名字 拿到公司可以報(bào)銷嗎?不能稅前扣除是什么意思 這樣會(huì)對(duì)公司有什么影響嗎
公司向個(gè)人租房,房東稅務(wù)局代開了租賃發(fā)票。但是不包括水電費(fèi)的,水電費(fèi)是產(chǎn)生了以后再拿公司報(bào)銷,水電費(fèi)稅務(wù)局不能代開,電力公司開出的發(fā)票是房東抬頭的能不能報(bào)銷啊
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
微信掃碼加老師開通會(huì)員
有些看到說有合同和租賃發(fā)票 就可以入帳的呢
對(duì)的,有這樣說的,但是要是有個(gè)分割單比較好,
如果沒有分割單 會(huì)有什么影響
嗯,說實(shí)話,在實(shí)操中,一半水管員不會(huì)看你的賬務(wù)的,您直接按照發(fā)票入賬也可以的
這塊不是很懂啊 那沒人查賬務(wù),那不是沒人管啦,就只是內(nèi)部財(cái)務(wù)管理。那有些人說不能稅前扣除是什么意思。
你好,正常沒有發(fā)票就是不能稅前扣除的,不是說沒人管,一般我是不入賬,但是我身邊的會(huì)計(jì)有的就直接下賬的,
那我這個(gè)是有開水電費(fèi)發(fā)票,抬頭是房東名字。那這是不是就只有內(nèi)控問題了啊,外部會(huì)有什么檢查的嗎
這不光是內(nèi)控問題,你外賬的話,按說沒發(fā)票就得稅前不能扣除
那外賬誰來查有沒有稅前扣除呢 如果用別的票替怎么看有沒有稅前扣除啊
您好,稅務(wù)系統(tǒng)就能自動(dòng)識(shí)別,
那前面為啥說可以入帳呢 那其實(shí)也不能入帳吧
您好說的入賬,但是匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增
這個(gè)調(diào)整怎么理解,舉個(gè)例子,是不是一年下來比如應(yīng)納所得稅為100元,那稅務(wù)局那邊查到是200,那就補(bǔ)繳100羅是吧。還是說具體查到你是哪個(gè)發(fā)票不能稅前扣除啊
你好,正常只要是這個(gè)發(fā)票,抬頭是開到你們公司的,你都可以下賬,只是說有的福利費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)呀,它都是有一定的比例,超過那個(gè)比例了,你就要調(diào)整,你就不能再扣這個(gè)費(fèi)用了。嗯,因?yàn)檫@個(gè)調(diào)整和條件,它不是一句話,兩句話就能說清楚的。你現(xiàn)在是一個(gè)公司的會(huì)計(jì)嗎?你現(xiàn)在有初級(jí)證書嗎?
那我要是用替票的話 之前電力局開給房東的票據(jù)需要作廢嗎 還是直接替換就好了
你原來那開給房東的票,那不是開給房東嗎?也沒開到你們名下呀,不用作廢的。