你好,業(yè)務(wù)員可以考慮成立個(gè)體戶
我公司是房地產(chǎn)代理服務(wù)公司,現(xiàn)在幫其他中介刷卡,就是賣一套通過個(gè)人刷卡到我們公戶2萬(wàn),里面只有一千是屬于我們中介費(fèi),另外1.9萬(wàn)屬于第三方中介公司,公戶支付給公司,對(duì)方也開票過來,現(xiàn)在我們收到的兩萬(wàn)客戶不需要發(fā)票,公司想把這兩萬(wàn)開給我們另外一家自己的公司(沒有關(guān)聯(lián)的公司)來平數(shù),這樣可以嗎?
老師好,我公司是一家房地產(chǎn)中介服務(wù)公司,對(duì)于業(yè)務(wù)員的高額提成,有什么方法可以減少個(gè)人所得稅的繳納嗎?
早上好老師,請(qǐng)問幾個(gè)問題,我剛?cè)肼毩艘患壹艺?wù)管理公司,有400人左右,想問的問題是1、家政公司的稅率是多少?2、有什么方法可以為公司避稅?
老師,你好!我們公司是房地產(chǎn)中介公司,如果業(yè)務(wù)員是在其它公司上班的,在我們這邊做兼職,如果這業(yè)務(wù)員在我們這邊做了業(yè)務(wù),有3萬(wàn)元的提成,那他這三萬(wàn)元我們這邊是按什么和他進(jìn)行申報(bào)個(gè)稅?
10、計(jì)算:甲房地產(chǎn)中介公司(下稱“甲公司”)屬于增值稅一般納稅人,2021年11月向個(gè)人出租住房,取得含增值稅的租金收入1050萬(wàn)元,已知該公司對(duì)向個(gè)人出租住房的業(yè)務(wù)分別核算,并選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,適用5?的征收率并減按1.5?計(jì)算納稅。則甲公司2021年11月該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅的下列計(jì)算列式中,正確的是:
老師您好,請(qǐng)問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
但問題是業(yè)務(wù)員都是公司員工的
你好,建議你盡可能的繳納社保和公積金,然后專項(xiàng)附加扣除盡量爭(zhēng)取,還有就是合理的報(bào)銷交通費(fèi),差旅費(fèi)等,年終獎(jiǎng)籌劃
員工外出辦事的交通費(fèi),提供加油發(fā)票報(bào)銷,沒問題吧?
可以的呢,需要簽訂私車公用合同,這樣公司才能在稅前扣除
簽訂私車公用合同,是否要涉及到個(gè)人所得稅問題呢?
是的呢,會(huì)涉及,需要員工去代開發(fā)票,不過你月金額不大于八百元,就沒有什么個(gè)稅