如果分公司是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧就需要開(kāi)增值稅發(fā)票。
老師 公司當(dāng)月買(mǎi)了一輛轎車(chē),機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票187800,交強(qiáng)險(xiǎn)1000(專(zhuān)票)其中車(chē)船稅270,備注里總計(jì)1270,但發(fā)票開(kāi)1000,商業(yè)險(xiǎn)3965.26, 車(chē)購(gòu)稅XXX。,分錄怎么做的?
老師,境內(nèi)將資產(chǎn)在總機(jī)構(gòu)與分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行轉(zhuǎn)移不交企業(yè)所得稅,境內(nèi)將資產(chǎn)在總機(jī)構(gòu)與子公司之間進(jìn)行轉(zhuǎn)移也不交企業(yè)所得稅,,那么這兩種情況增值稅呢,交不交呢
總公司將購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛轉(zhuǎn)移給分公司,這種用交增值稅嗎?總分機(jī)構(gòu)之間怎么開(kāi)具車(chē)輛的發(fā)票呢?
A公司從B公司購(gòu)入一輛機(jī)動(dòng)車(chē),屬于B公司固定資產(chǎn),B公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票給A公司,還需不需要開(kāi)具二手車(chē)發(fā)票,這個(gè)業(yè)務(wù)中間是怎么流轉(zhuǎn)的
我公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛,車(chē)款付給該車(chē)輛制造總公司,收到的發(fā)票是銷(xiāo)售分公司開(kāi)具的發(fā)票,這樣可以嗎
老師想問(wèn)下,增值稅報(bào)表更正申報(bào)了,更改之前的表是不是就沒(méi)意義,不用保存了?
老師 上個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)42萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)有58萬(wàn) 留底稅太多 可以勾選一部分嗎?我要怎么算勾選多少合適呢
個(gè)體戶(hù)貨款可以轉(zhuǎn)到老板微信嗎?
請(qǐng)問(wèn)建筑分公司要注銷(xiāo),但是賬上還有利潤(rùn)幾十萬(wàn),這個(gè)利潤(rùn)要怎么合理的處理,不交那個(gè)個(gè)稅呢
供應(yīng)商拒不付貨款,祈求該準(zhǔn)備哪些材料
老師問(wèn)一下100萬(wàn)專(zhuān)票怎么換算普票呢?謝謝
有好幾份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒(méi)有做抵扣一直庫(kù)存著,公司準(zhǔn)備不干了要注銷(xiāo)了,剩余的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么才可以轉(zhuǎn)為留底稅申請(qǐng)退稅?
老板幫員工繳納個(gè)稅,不用員工繳納,請(qǐng)問(wèn)放什么科目,分錄是
老師您好,外管證如何核銷(xiāo)
老師,我們打算下個(gè)月申請(qǐng)退稅,是不是今天必須出口勾選了
增值稅的視同銷(xiāo)售應(yīng)該是按照列舉來(lái)算嗎?總分機(jī)構(gòu)之間移交并且分公司用于銷(xiāo)售才算是視同銷(xiāo)售吧?分公司并沒(méi)有將車(chē)輛用于銷(xiāo)售啊也算視同銷(xiāo)售嗎?
是的,總分機(jī)構(gòu)之間移交并且分公司用于銷(xiāo)售才算是視同銷(xiāo)售
那我們總分公司之間移交車(chē)輛,但是分公司并沒(méi)有用于銷(xiāo)售為什么需要繳納增值稅呢?
如果分公司是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,就是2個(gè)獨(dú)立的增值稅納稅人了