如果說跨了區(qū)域物資的移送,增值稅需要繳納的。
請問老師,分公司所得稅如何申報?。恐鞅硖崾尽疤崾荆寒?dāng)前納稅人不存在有就地分?jǐn)偠壏种C(jī)構(gòu)資格(或為三四級分支機(jī)構(gòu)),無需進(jìn)行申報,請通過居民企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息報告進(jìn)行查看?!?,雖然說是無需申報,但是又有申報按鈕,我提交申報就顯示錯誤“主表沒填”,好像上個季度就沒有這樣的狀況,直接就是無需申報,這個季度突然多出來一個申報的按鈕,又不能申報
建筑公司山東分公司,項目在分公司所在地,目前干的回遷樓房,我們無資質(zhì),一般計稅 ,總包公司又分包給我們這個就豐潤公司的,之前問過問題 。老師目前沒有業(yè)務(wù),這個增值稅預(yù)交稅款表4 ,里面內(nèi)容不理解,您說我這種情況即便以后發(fā)生業(yè)務(wù)用不用填寫這個表格,表格種分支機(jī)構(gòu)預(yù)交稅款 ,和這個建筑服務(wù)預(yù)交稅款 第2-3行,這是什么意思?什么情況下需要填寫這個表格。不理解老師
老師,我們分公司收到稅務(wù)局的信息,麻煩您幫我看下這個要怎么去處理呢? XXX咨詢分公司: 屬于沒有按照一般規(guī)定進(jìn)行匯總納稅企業(yè)的分支機(jī)構(gòu),按照下列不同情況進(jìn)行處理: 一、屬于掛靠而無法提供《匯總納稅企業(yè)分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表》進(jìn)行獨(dú)立申報的分支機(jī)構(gòu),需要提供總機(jī)構(gòu)出具的掛靠并獨(dú)立申報情況說明,蓋公章報送給我; 二、屬于不就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅的二級分支機(jī)構(gòu)的(包括:1.屬于不具有主體生產(chǎn)經(jīng)營職能,且在當(dāng)?shù)夭焕U納增值稅、營業(yè)稅的產(chǎn)品售后服務(wù)、內(nèi)部研發(fā)、倉儲等匯總納稅企業(yè)內(nèi)部輔助性的二級分支機(jī)構(gòu);2.上年度總機(jī)構(gòu)認(rèn)定為小型微利企業(yè)的二級分支機(jī)構(gòu);3.當(dāng)年新設(shè)立的二級分支機(jī)構(gòu);?4.市內(nèi)跨區(qū)的二級分支機(jī)構(gòu)),告知我屬于哪種情形; 三、屬于三級及以下分支機(jī)構(gòu)的,告知我; 四、除以上情況之外,屬于按規(guī)定需匯總申報并就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅的二級分支機(jī)構(gòu)的,匯總到總機(jī)構(gòu)統(tǒng)一計算并從2021年第1季度開始提供《匯總納稅企業(yè)分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表》及時就地繳納企業(yè)所得稅。
老師,境內(nèi)將資產(chǎn)在總機(jī)構(gòu)與分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行轉(zhuǎn)移不交企業(yè)所得稅,境內(nèi)將資產(chǎn)在總機(jī)構(gòu)與子公司之間進(jìn)行轉(zhuǎn)移也不交企業(yè)所得稅,,那么這兩種情況增值稅呢,交不交呢
(3)2017年1月以總公司機(jī)構(gòu)所在地的一棟于2015年7月購入的房產(chǎn)作抵押,向某商業(yè)銀行貸款2 400 000元,購入時支付買價為3 780 000元。購入后發(fā)生裝修費(fèi)用232 000元。貸款本月底到期,公司無力償還貸款本金,經(jīng)雙方協(xié)商,銀行將所抵押的房產(chǎn)收歸己有,該房產(chǎn)目前市場含稅價格為4 725 000元,銀行向該公司支付了差價,并于當(dāng)月辦理了產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。老師:為何這個抵債的情形是要交增值稅的,不是什么合并中抵債不用交增值稅?
進(jìn)出口公司收到美元的賬戶,怎么做會計分錄呢?
小規(guī)模企業(yè)所得稅怎么算,發(fā)票怎么開?
老師,營業(yè)賬簿,交印花稅的時候是實(shí)繳金額吧
郭老師您好,公戶借出十萬,還款沒寫備注用途可以嗎
請問有電商行業(yè),店鋪的做賬表格模板嗎?明細(xì)表利潤表
老師,我們開了378萬的建筑工程發(fā)票專票9個點(diǎn)異地項目我們預(yù)交稅費(fèi)多少
請問有電商行業(yè),店鋪的做賬表格模板嗎?明細(xì)表利潤表
老師,我們是批發(fā)零售的公司,有收批發(fā)銷售款的客戶門店,有直接收銷售流水的直營門店,直營門店每天自己也記賬給總部的款分醫(yī)??詈皖櫩臀⑿湃牍珣舻目詈兔咳諄砜偟杲滑F(xiàn)金的款合起來的每日銷售,這種情況怎么入賬呀,用總部的賬和每個門店對的賬分不同賬套入嗎還是和起來做賬好???
老師,你好,現(xiàn)在有一家個體企業(yè),是報經(jīng)營所得,我們是代賬公司,公司這幾年一直基本不開票,但是成本還是開進(jìn)來的,問老板無票收入有沒有,老板一直說沒有,他是虧損的,沒有給我們說實(shí)際情況,公戶也基本沒走帳,23年開票19萬多,我們又報了9萬多的無票收入,現(xiàn)在稅局出現(xiàn)預(yù)警打電話老板急了,才給我們看了下營業(yè)額,有將近300萬,這個在我們怎么處理啊
賬上有未分配利潤,但是沒有其他應(yīng)收款老板的往來,這樣的情況需要分紅嗎?
就是不管是子公司還是分公司嗎
如果說是子公司,他們肯定就是兩個獨(dú)立的公司,正常要交企業(yè)所得稅。只有分公司才是你上面說的這種情況,移交的時候不用交企業(yè)所得稅。
那增值稅兩種情況都是要交的對嗎
對了,這個母子公司增值稅是免不了的,跨地區(qū)的分公司和母公司之間也是存在增值稅繳納的問題。