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老師,這是什么意思???

老師,這是什么意思啊?
2022-02-26 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-26 11:59

你好,也就是小微企業(yè)有所得稅優(yōu)惠,在100萬(wàn)以內(nèi)的應(yīng)納稅所得額,可以減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得額。

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齊紅老師 解答 2022-02-26 12:00

100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的應(yīng)納稅所得額,可以減按50%計(jì)算

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快賬用戶7096 追問(wèn) 2022-02-26 12:26

好,舉例說(shuō)明。比方說(shuō),企業(yè)一個(gè)年度利潤(rùn)300萬(wàn),應(yīng)交所得稅300×25%=75萬(wàn)元。然后再用75×25%×20%=3.75萬(wàn)。是這個(gè)意思嗎?

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快賬用戶7096 追問(wèn) 2022-02-26 12:26

然后應(yīng)交的所得稅是3.75萬(wàn)?是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-26 12:27

不是的,應(yīng)該是100*25%*25%+200*50%*25%這個(gè)優(yōu)惠政策是這樣列式的

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快賬用戶7096 追問(wèn) 2022-02-26 12:29

應(yīng)納稅所得額指的就是稅前凈利潤(rùn)?

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快賬用戶7096 追問(wèn) 2022-02-26 12:30

哦哦,應(yīng)納稅所得額就是應(yīng)納稅金。

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快賬用戶7096 追問(wèn) 2022-02-26 12:33

那么問(wèn)題來(lái)了,這個(gè)是以年為單位計(jì)算的。可是企業(yè)繳納所得稅是按月或者是按季度的。就是說(shuō)沒(méi)有轉(zhuǎn)年之前,根本不知道自己的應(yīng)納稅所得額有沒(méi)有超過(guò)一百萬(wàn)。如果轉(zhuǎn)年之后,還是沒(méi)有超過(guò)一百萬(wàn),那么之前沒(méi)有享受的25%的優(yōu)惠部分,怎么處理啊?辦理退稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-26 13:27

沒(méi)有達(dá)到100萬(wàn),就按照100萬(wàn)以內(nèi)那個(gè)享受呢

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齊紅老師 解答 2022-02-26 13:28

可以辦理退稅的,但是最好自己控制下,盡量不操作退稅

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快賬用戶7096 追問(wèn) 2022-02-26 13:30

這,因?yàn)榘醇径鹊乃枚愐呀?jīng)交過(guò)了。沒(méi)有轉(zhuǎn)年,也不能做總核算。只有轉(zhuǎn)年后才知道自己能不能享受優(yōu)惠?。窟@個(gè)平時(shí)有什么辦法規(guī)避一下嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-26 13:30

你公司到年末會(huì)出現(xiàn)應(yīng)納稅所得額的大幅變動(dòng)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-26 13:33

達(dá)到哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn),就用那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。 如果應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn),就沒(méi)有優(yōu)惠了哈

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齊紅老師 解答 2022-02-26 13:34

按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái),如果出現(xiàn)退稅,是可以操作退稅的

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