你好,也就是小微企業(yè)有所得稅優(yōu)惠,在100萬(wàn)以內(nèi)的應(yīng)納稅所得額,可以減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得額。
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
開(kāi)普通發(fā)票…扣6個(gè)點(diǎn)的稅是什么意思?
公司上個(gè)月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)如果全部勾選認(rèn)證,無(wú)需再交增值稅,同時(shí)會(huì)計(jì)分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點(diǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選4.5萬(wàn),意味著報(bào)稅時(shí)需要交0.5萬(wàn)的稅,那么我會(huì)計(jì)分錄要做計(jì)提嗎?怎么寫(xiě)?
這個(gè)購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷(xiāo)售方開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱(chēng)不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的應(yīng)納稅所得額,可以減按50%計(jì)算
好,舉例說(shuō)明。比方說(shuō),企業(yè)一個(gè)年度利潤(rùn)300萬(wàn),應(yīng)交所得稅300×25%=75萬(wàn)元。然后再用75×25%×20%=3.75萬(wàn)。是這個(gè)意思嗎?
然后應(yīng)交的所得稅是3.75萬(wàn)?是嗎?
不是的,應(yīng)該是100*25%*25%+200*50%*25%這個(gè)優(yōu)惠政策是這樣列式的
應(yīng)納稅所得額指的就是稅前凈利潤(rùn)?
哦哦,應(yīng)納稅所得額就是應(yīng)納稅金。
那么問(wèn)題來(lái)了,這個(gè)是以年為單位計(jì)算的??墒瞧髽I(yè)繳納所得稅是按月或者是按季度的。就是說(shuō)沒(méi)有轉(zhuǎn)年之前,根本不知道自己的應(yīng)納稅所得額有沒(méi)有超過(guò)一百萬(wàn)。如果轉(zhuǎn)年之后,還是沒(méi)有超過(guò)一百萬(wàn),那么之前沒(méi)有享受的25%的優(yōu)惠部分,怎么處理???辦理退稅嗎?
沒(méi)有達(dá)到100萬(wàn),就按照100萬(wàn)以內(nèi)那個(gè)享受呢
可以辦理退稅的,但是最好自己控制下,盡量不操作退稅
這,因?yàn)榘醇径鹊乃枚愐呀?jīng)交過(guò)了。沒(méi)有轉(zhuǎn)年,也不能做總核算。只有轉(zhuǎn)年后才知道自己能不能享受優(yōu)惠???這個(gè)平時(shí)有什么辦法規(guī)避一下嗎?
你公司到年末會(huì)出現(xiàn)應(yīng)納稅所得額的大幅變動(dòng)嗎?
達(dá)到哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn),就用那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。 如果應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn),就沒(méi)有優(yōu)惠了哈
按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái),如果出現(xiàn)退稅,是可以操作退稅的