你好,完工后根據(jù)在建工程余額借固定資產(chǎn) 貸在建工程
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當(dāng)時做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費(fèi)用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費(fèi)用2萬,我這么做對嗎?
一般融資租賃是出租房找第三方買設(shè)備,然后出租給承租方,承租方每個月支付租金,我們公司是把設(shè)備賣給租賃公司,租賃公司在租給我們,設(shè)備賣價500萬,然后我們每個月支付租金20幾萬在給她租回來用,2年總共要支付600多萬,這個賣并不是真正意義上的賣,相當(dāng)于抵押,設(shè)備還在我們工廠,租賃公司只是把我們的發(fā)票拿走了,老師這個怎么做賬呀
老師,我們公司是風(fēng)力發(fā)電公司,建設(shè)項目有自己公司支付的工程費(fèi)用,還有另外走了融資租賃渠道(融資公司的款分次付給EPC建設(shè)方),在建工程怎么轉(zhuǎn)固最后
老師好!公司在2022年1月27日支付過渡費(fèi)時由于資金短缺,于是向承接我公司的建設(shè)工程有限公司借了40萬元來支付過渡費(fèi),公司與2022年2月8日已將借款還清。現(xiàn)在老板要財務(wù)支付2萬元給建設(shè)工程有限公司的某人。因為是這個人找人借款將款項打到他們建設(shè)工程有限公司,再由建設(shè)工程有限公司轉(zhuǎn)入我公司來支付過渡費(fèi)?,F(xiàn)是要用提現(xiàn)方式來支付2萬元給個人。請問一下這提現(xiàn)付給個人是打領(lǐng)條好呢?還是收條好?備注寫什么最好?對方要提供什么給我公司?這樣操作違不違規(guī)?
老師,就是一項在建工程前期有設(shè)計費(fèi)可研費(fèi)都是我公司自己付的款,后來該項目走的融資租賃直接把款付給承包方,那最后轉(zhuǎn)固的時候肯定承包方有竣工決算報告的但是他的金額不包含我前期已記入在建工程的那些可研費(fèi)等,那我最后轉(zhuǎn)固的金額是把這兩個結(jié)合在一起嗎?需要什么附什么資料。
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財管,有這個信息怎么算營業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
請問個稅中斷2年未申報,補(bǔ)報時提示 員工數(shù)據(jù)校驗不通過,已申報了個人所得稅年度申報,扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報記錄。 (原電腦申報數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,在建工程轉(zhuǎn)固需要附什么資料,融資的款是直接打給EpC建設(shè)方的,現(xiàn)在也做了在建工程,不知道轉(zhuǎn)固怎么轉(zhuǎn),融資租賃的租金發(fā)票是分次付給融資方。
付結(jié)算單完工進(jìn)度表等,能證明完工的資料就可以