你好,同學(xué),借,以前年度損益調(diào)整 貸,累積折舊 借,利潤分配,未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整
20年多做了一筆管理費用,如果要調(diào)整分錄,請問這樣做對嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費用 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020年把管理費專利費記成無形資產(chǎn)并且沒有攤銷,那我今年怎么調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸無形資產(chǎn)借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整借管理費貸
老師你好,麻煩問下補計提上年度無形資產(chǎn)攤銷,借利潤分配-以前年度損益調(diào)整,貸累計攤銷,借利潤分配-未分配利潤,貸利潤分配-以前年度損益調(diào)整,分錄對嗎?
之前年度多記了管理費用,那么在今年的賬務(wù)處理中 借,管理費用,貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)交所得稅 借,以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配-未分配利潤嗎
老師,請問我在23年的時候把攤銷的管理費用做成了無形資產(chǎn),也就是 借 無形資產(chǎn) 10000 貸 累計攤銷 10000 24年我這樣做的 借 -無形資產(chǎn) 10000 貸 以前年度損益調(diào)整 10000 借 以前年度所以調(diào)整 10000 貸利潤分配-未分配利潤 10000 這種情況下我現(xiàn)在匯算清繳呀,我該填表,謝謝老師
你好,老師,老板想把個體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個體戶收款碼就得改成對公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時候是該把退的錢加進去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項如何確定為預(yù)收款還是工程進度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報表里面,是哪幾項相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價入賬?如果沒有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會計準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會計分錄我怎么做。資產(chǎn)負債表會顯示哪里變動。利潤表哪里有變動
為什么還有累計折舊。。。我沒有攤銷啊我是把管理費記成無形資產(chǎn)
累計攤銷,發(fā)錯了 無形資產(chǎn)折攤銷計入累積攤銷