借:以前年度損益調(diào)整 貸:無(wú)形資產(chǎn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)去年將管理費(fèi)用計(jì)入了無(wú)形資產(chǎn)今年怎樣改正呢?
請(qǐng)問(wèn)去年12月底的管理費(fèi)用專(zhuān)利費(fèi)記入了無(wú)形資產(chǎn)已經(jīng)結(jié)賬了不能改,那今年怎么調(diào)整分錄怎么寫(xiě)啊
老師去年將管理費(fèi)用記成了無(wú)形資產(chǎn)怎么調(diào)整
老師你好,2020年的管理費(fèi)專(zhuān)利費(fèi)記成了無(wú)形資產(chǎn)專(zhuān)利費(fèi)今年我要怎么調(diào)整,分錄怎么寫(xiě)啊沒(méi)有攤銷(xiāo)過(guò)
2020年把管理費(fèi)專(zhuān)利費(fèi)記成無(wú)形資產(chǎn)并且沒(méi)有攤銷(xiāo),那我今年怎么調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸無(wú)形資產(chǎn)借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整借管理費(fèi)貸
老師,私戶(hù)收款金額比較大,是不是有風(fēng)險(xiǎn)?
老師你好、請(qǐng)教一下、我入職的這家公司、先做了出納、然后做個(gè)應(yīng)付會(huì)計(jì)(就負(fù)對(duì)接供應(yīng)商、他們開(kāi)票、我安計(jì)劃付款)還掛了主辦會(huì)計(jì)的名、但稅務(wù)其他人在辦、這種情況他們公司要是有問(wèn)題、我有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,麻煩問(wèn)問(wèn)對(duì)方是小規(guī)模納稅人,開(kāi)票來(lái),我們公司可以抵稅嗎?謝謝
你好 老師 2019年收了一筆苗木錢(qián),錢(qián)收了,當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)票,也沒(méi)做預(yù)收,這個(gè)怎么調(diào)整
合伙人用分紅,通過(guò)公司對(duì)公賬戶(hù)買(mǎi)房子,大概25萬(wàn),憑證應(yīng)該怎么記賬
公司買(mǎi)房子比如說(shuō)25萬(wàn)可以抵稅嗎
財(cái)務(wù)身份能注冊(cè)公司么
老師,我有幾個(gè)員工的工資是要跟朋友一起平攤的,但是這個(gè)工資是我公司賬上付的?,F(xiàn)在我要把這個(gè)錢(qián)收回來(lái),怎么做分錄
公司有一筆應(yīng)收款,帳齡不足2年,對(duì)方資金緊張,沒(méi)有告知我們就注銷(xiāo)了,這筆應(yīng)收款直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外可以嗎
您好,老師,我司有做外貿(mào)訂單。有外幣入賬的,不用開(kāi)票的。同時(shí)也是需要申報(bào)無(wú)票收入吧。是按實(shí)到賬人幣來(lái)嗎?
那管理費(fèi)用科目不體現(xiàn)?那不是不對(duì)
在今年調(diào)整只能調(diào)整利潤(rùn)分配了啊