?你好;? 你們開票給客戶 了嗎?? ? ? 甲方開 發(fā)票 包括了 快遞費嗎? ?
我公司是一工程檢測服務(wù)行業(yè),05年成立的,有15年以前的客戶應(yīng)收賬款掛賬,我們客戶甲方多數(shù)是國企單位,簽訂的合同都是甲方擬訂好的(等于霸王條款一樣),一般付款方式是工程竣工我們檢測完畢我們給甲方出具檢測報告和開具相應(yīng)的合同發(fā)票甲方才給我們付款,但是有些合同是據(jù)實結(jié)算的,并不確定我們需要檢測的范圍和量,只能自己先確定需要檢測的單價,還有一些合同是依據(jù)工程完工一部分我們跟著檢測一部分來結(jié)算的,雖然合同這么寫了付款方式和期限,但是許多合同并非按照合同規(guī)定的按期付款,針對這種長期掛賬的請教老師們一個催收款的技巧方法?
老師,我們公司和一個大公司甲合作。甲和淘寶合作就是澆水送醬油。我們公司是負(fù)責(zé)把醬油快遞給客戶。我們從甲公司購買醬油并通過快遞公司送出去。費用是甲公司給我們,并且是服務(wù)費發(fā)票。請問我們能不能按成本價來做結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場地、維護、以及電能,來給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費發(fā)票,電費發(fā)票比較多,電費發(fā)票是按照13個點開進公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務(wù)費發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當(dāng)于賣電收入,所以要按照13個點算“銷售貨物-電費”,不能按照6個點計算服務(wù)費,這樣就產(chǎn)生了稅差,要補交稅款,但是我們確實是做服務(wù)行業(yè)的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發(fā)票啊! 3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費是按照13個上稅,他們給客戶開餐費發(fā)票就能是6個點?就是因為我們用電多么?
老師你好,我們是寫字樓物業(yè)公司(一般納稅人),如果A租戶與甲方簽了租賃合同,但是用B公司給我們物業(yè)公司轉(zhuǎn)物業(yè)費,并且做了一個付款授權(quán)書,授權(quán)書大概意思是A公司委托B公司支付租賃合同中的費用,并且同意出租方將發(fā)票開給B公司。請問老師我們物業(yè)公司和甲方能都開發(fā)票給B公司
老師你好,我們公司給客戶提供代收款的業(yè)務(wù)和配送業(yè)務(wù),然后賺取一定的服務(wù)管理費,這個代收款的業(yè)務(wù)如何才能合法合規(guī),我大概了解了一下,是要簽訂協(xié)議書,但是就存在一個問題,就是我們的供應(yīng)商很多,經(jīng)銷商也很多,如果要求所有的客戶都簽字的三方協(xié)議是難以落實的,是否能擬訂一份三方的合同,規(guī)定好這個代收代付協(xié)議,在合同中做明確的約定,由我們來幫代收貨款,供應(yīng)商假設(shè)是乙方,經(jīng)銷商是甲方,然后我們公司作為丙方,然后合同中約定,甲方為我們所有的經(jīng)銷商,乙方為我們所有的供應(yīng)商,然后我們簽合同時,經(jīng)銷商客戶在甲方簽字,供應(yīng)商客戶在乙方簽字,然后我們把所有跟甲簽的跟所有跟乙簽的合并著看,這種方式是否可行
老師員工意外險的專票可以用么
老師,成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么核算的
老師,接到稅局電話后叫的調(diào)整2024年的報表,補了一千稅,不是滯納金,我一千元要加進去嗎做工商年報的時候納稅總額里面
老師單位員工的培訓(xùn)費,怎么做分錄?老師借方貸方都說下
老師單位員工的培訓(xùn)費,怎么做分錄
老師,公司租個人房子,如果要發(fā)票,個人去稅務(wù)局代開的話,是不是個人免稅啊
老師收取別人的管理費做什么科目?公司收入就是管理費加貨款
老師好,向您請教一些關(guān)于繼續(xù)教育的問題。 ①比如說不參加繼續(xù)教育,會有什么后果?包括對這兩年報考參加,中級、稅務(wù)師、注會考試,有沒有影響? ②有一說是考過任意會計證的當(dāng)年,不用參加當(dāng)年的繼續(xù)教育。那么,我能不能每年都考過一次初級,不參加繼續(xù)教育了?我的情況是初級能隨便考過的。。。因為,繼續(xù)教育120元,還得看好多視頻。錢不是事兒,主要有點擊視頻那精力,隨便看看初級就肯定能過,報名費60。錢和精力上來說都是這樣劃算。請問是否可以這樣
新入職員工培訓(xùn)工作餐計入什么科目?入招待費可以嗎?
老師小規(guī)模增值稅申報表上本期預(yù)繳稅額1407.62,應(yīng)補退稅是負(fù)的1355.84,這是怎么回事
客戶一般不要票,我做未開票收入來申報增值稅
甲公司和淘寶簽訂的是這個服務(wù),他們開票是服務(wù)費。我和甲公司是服務(wù)費發(fā)票,還有商品醬油的發(fā)票
?那你報無票收入報稅即可? 2.? ?服務(wù)費 給你; 你做其他業(yè)務(wù)收入? ? ; 醬油你做? ?成本去? ;
醬油和快遞費做成本
不能做主營業(yè)務(wù)收入嗎?
服務(wù)費能不能做主營業(yè)務(wù)收入
?你好;? 你們是主營業(yè)務(wù)嗎?是主營業(yè)務(wù) 才做主營業(yè)務(wù)收入的??
我們就這一個項目。。。
還想就是購買醬油是4元,結(jié)轉(zhuǎn)出去能不能也是4元呢?
?你好; 那就計入主營業(yè)務(wù)成本去的? ?;? ? ?買的計入庫存商品。? 送客戶:借 主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 ;? 收到錢:借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?
老師,買醬油4元,賣出去也是4元。沒事吧?
?你好;? ? 平價 怕有風(fēng)險的;? 長期會可能懷疑你們 低價銷售的??
可是我們就是這樣做的。。。
能解釋清楚嗎。賺就是服務(wù)費
?你好;? 那你們? 這個平價長期這樣 不好解釋清楚的;? ? ?
老師,可我們就是收服務(wù)費。醬油又沒增值。。。
你好 ;? 那稅務(wù)局會認(rèn)為 你在銷售醬油的? ? 應(yīng)該按市場價來報稅的??
醬油是澆水送的,也不屬于在市場上賣。淘寶的農(nóng)場澆水就有送。
?你好 ;? ? 視同銷售; 視同銷售處理? 會按是市場價? ?
那我進貨4元,賣出去4.1。這樣行嗎?
如果按市場價結(jié)轉(zhuǎn),那我們公司沒得賺。。。
?你好;? ? ? 我只是提醒你 長期這樣會有風(fēng)險 ;? 你最好是 還是適當(dāng)賺取點錢? ?