同學(xué)你好,關(guān)于申報(bào)表抵減的,是否需要做帳務(wù)分錄,要看你原來帳務(wù)是否有掛帳,如果沒有,那你抵減也是沒有數(shù)據(jù)的;
請(qǐng)問一般納稅人的增值稅加計(jì)抵減從申報(bào)到繳納每月應(yīng)該做幾筆分錄?如果本月抵減前的應(yīng)納稅額是0,可提的抵減額不需要用到,結(jié)轉(zhuǎn)到下月,這樣的情況需要怎么賬務(wù)處理,怎樣做分錄呢?
請(qǐng)問一般納稅人的增值稅加計(jì)抵減從申報(bào)到繳納每月應(yīng)該做幾筆分錄?如果本月抵減前的應(yīng)納稅額是0,可提的抵減額不需要用到,結(jié)轉(zhuǎn)到下月,這樣的情況需要怎么賬務(wù)處理,怎樣做分錄呢?
收到一張紙質(zhì)版專票,可以在抵扣系統(tǒng)上做抵扣操作的,也已做了抵扣操作。 是e企簡稅軟件(抵扣發(fā)票軟件)系統(tǒng)續(xù)費(fèi)年費(fèi),480元一張專用發(fā)票, ? 會(huì)計(jì)分錄如下: 借,管理費(fèi)用480 貸,銀行存款480 抵稅時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款480 貸,管理費(fèi)用;480 填附表四,減免稅明細(xì)表;填480 主表23行,也填480 1. 未做抵扣發(fā)票操作,直接在申報(bào)表中分別填寫480元?? 對(duì)嗎? 2. 為什么在申報(bào)表中填寫后,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(五)中,為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)? ? 3 .增值稅減免申報(bào)表中,本期發(fā)生額是480,本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)該是什么? 4. 這個(gè)是不是也是480? ? 5. 申報(bào)表,主表中: ?“應(yīng)納稅額19行”, “簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額? 21行”, “應(yīng)納稅額減征額? 23行”, “本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫?
建筑公司申報(bào)表4有已繳納的簡易稅額可以抵扣本期稅額,在申報(bào)表1第28行自動(dòng)抵減了,請(qǐng)問抵減的這一部分需要做分錄嗎,怎么做分錄
申報(bào)表期末留抵稅額包含了簡易計(jì)稅應(yīng)納稅額,那這期期末留抵稅額可以用來抵扣期的銷項(xiàng)稅額嗎?(除簡易計(jì)稅應(yīng)納稅額),簡易計(jì)稅銷項(xiàng)應(yīng)納稅額已經(jīng)交了稅,這部分需要做轉(zhuǎn)出或其他處理嗎?
老師,成品油開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都要做入庫勾選嗎
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
某人向銀行借入一筆款項(xiàng),年利率為10%,分8次還清,從2020年開始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應(yīng)該是普通年金吧 答案里說是預(yù)付年金
老師,在金融資產(chǎn)章節(jié),什么時(shí)候用****-應(yīng)計(jì)利息,什么時(shí)候用應(yīng)收利息?
固定資產(chǎn)棄置費(fèi)用,預(yù)計(jì)負(fù)債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預(yù)計(jì)負(fù)債,固定資產(chǎn)不夠沖,沖減損益,損益和計(jì)提折舊的部門相關(guān)嘛!以前計(jì)提的是什么就是什么嘛
老師比如,甲公司從乙公司購貨鴨蛋3160枚5214元,然后退菜醬1件4瓶裝的45元,然后5214一45元=5169元,然后這兩項(xiàng)乙開票鴨蛋3000枚4950元,鴨蛋132枚219元,4950+219=5169元可以這樣開票嗎?
發(fā)現(xiàn)兩年前增值稅發(fā)票開錯(cuò)了 稅率已經(jīng)變了 現(xiàn)在紅沖 還能按以前稅率重新開具嗎
@董孝彬老師,再次提問的,謝謝
3題第一問錯(cuò)在哪里了?
老師你好,專票沒填數(shù)量和單價(jià),需要重開136萬,會(huì)不會(huì)有預(yù)警
預(yù)繳的時(shí)候記了應(yīng)交稅費(fèi)-附稅貸銀行存款
同學(xué)你好,那就要先查下你預(yù)繳的,是否是你這次要抵減的同一個(gè)科目的, 你應(yīng)交稅費(fèi)-城建,教附,地教,這三個(gè)是當(dāng)月在 主營業(yè)務(wù)稅費(fèi)及附加里面計(jì)提進(jìn)去的,,當(dāng)月是否有做這步分錄,
首先開票的是已做分錄是主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅,然后交外經(jīng)稅額是預(yù)繳,現(xiàn)在抵減的時(shí)候不知道是否需要做這筆抵減的分錄,懵了
同學(xué)你好,預(yù)繳的時(shí)候,你是做的那筆分錄, 以及以前月份或是以前年度,的同業(yè)務(wù)分錄是怎么做的,
預(yù)繳的時(shí)候是應(yīng)交稅費(fèi)...附稅貸銀行存款,還做了一筆結(jié)轉(zhuǎn),借營業(yè)稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)附稅 就是申報(bào)表四可抵減的增值稅沒有做分錄 以前會(huì)計(jì)沒有做
同學(xué)你好,打開科目余額表,把你剛才說的科目查看下,是否有余額,并打開相關(guān)明細(xì)帳查看;