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甲公司為一般納稅人,2021年10月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)1日,購(gòu)入管理用不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為30000元,增值稅稅額為3900元,支付運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅稅額900元。全部支出已用銀行存款支付。全部款項(xiàng)已用銀行存款支付。(2)2日,購(gòu)入生產(chǎn)用需要安裝的甲設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為250000元,增值稅稅額為32500元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。5日,企業(yè)進(jìn)行上述需要安裝設(shè)備的安裝,耗用材料2500元,用銀行存款支付安裝公司安裝費(fèi)3500元。7日,上述設(shè)備安裝完畢,經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。(3)19日,現(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為500000元,已提折舊450000元;報(bào)廢時(shí)的殘值變價(jià)收入為20000元,增值稅稅額2600元。報(bào)廢清理過程中發(fā)生自行清理費(fèi)用3500元。有關(guān)收入、支出均通過銀行辦理結(jié)算。
如意公司2019年發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5月12日,購(gòu)進(jìn)管理用電腦2臺(tái),單價(jià)為6800元,共計(jì)13600元,增值稅額為1768元。該電腦已經(jīng)投入使用,開出轉(zhuǎn)賬支票支付款項(xiàng)。(2)6月4日,購(gòu)進(jìn)一條需要安裝調(diào)試的生產(chǎn)線,價(jià)格為218600元,增值稅額為28418元,公司用銀行存款支付了生產(chǎn)線設(shè)備款。(3)7月8日,公司用現(xiàn)金支付生產(chǎn)線安裝調(diào)試費(fèi)900元,取得增值稅普通發(fā)票。(4)7月10日,該生產(chǎn)線投入使用。(5)7月11日,從外地W公司購(gòu)進(jìn)設(shè)備,價(jià)款為54000元,增值稅稅額為7020,對(duì)方代墊運(yùn)輸費(fèi)1200元,增值稅稅額108元,該設(shè)備已驗(yàn)收并投入使用,相關(guān)款項(xiàng)暫欠。(6)7月15日,通過電匯支付W公司的設(shè)備款。
如意公司2019年發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5月12日,購(gòu)進(jìn)管理用電腦2臺(tái),單價(jià)為6800元,共計(jì)13600元,增值稅額為1768元。該電腦已經(jīng)投入使用,開出轉(zhuǎn)賬支票支付款項(xiàng)。(2)6月4日,購(gòu)進(jìn)一條需要安裝調(diào)試的生產(chǎn)線,價(jià)格為218600元,增值稅額為28418元,公司用銀行存款支付了生產(chǎn)線設(shè)備款。(3)7月8日,公司用現(xiàn)金支付生產(chǎn)線安裝調(diào)試費(fèi)900元,取得增值稅普通發(fā)票。(4)7月10日,該生產(chǎn)線投入使用。(5)7月11日,從外地W公司購(gòu)進(jìn)設(shè)備,價(jià)款為54000元,增值稅稅額為7020,對(duì)方代墊運(yùn)輸費(fèi)1200元,增值稅稅額108元,該設(shè)備已驗(yàn)收并投入使用,相關(guān)款項(xiàng)暫欠。(6)7月15日,通過電匯支付W公司的設(shè)備款。
如意公司2019年發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5月12日,購(gòu)進(jìn)管理用電腦2臺(tái),單價(jià)為6800元,共計(jì)13600元,增值稅額為1768元。該電腦已經(jīng)投入使用,開出轉(zhuǎn)賬支票支付款項(xiàng)。(2)6月4日,購(gòu)進(jìn)一條需要安裝調(diào)試的生產(chǎn)線,價(jià)格為218600元,增值稅額為28418元,公司用銀行存款支付了生產(chǎn)線設(shè)備款。(3)7月8日,公司用現(xiàn)金支付生產(chǎn)線安裝調(diào)試費(fèi)900元,取得增值稅普通發(fā)票。(4)7月10日,該生產(chǎn)線投入使用。(5)7月11日,從外地W公司購(gòu)進(jìn)設(shè)備,價(jià)款為54000元,增值稅稅額為7020,對(duì)方代墊運(yùn)輸費(fèi)1200元,增值稅稅額108元,該設(shè)備已驗(yàn)收并投入使用,相關(guān)款項(xiàng)暫欠。(6)7月15日,通過電匯支付W公司的設(shè)備款??炜炜?/p>
廈興公司? 2×22 ?年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)6月6日,公司向玉溪工廠購(gòu)入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票列明價(jià)款為80000元,增值稅稅額為10400元,設(shè)備運(yùn)達(dá)公司過程中又發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)500元及增值稅45元、保險(xiǎn)費(fèi)100元及增值稅6元、裝卸費(fèi)400元及增值稅24元,用銀行存款支付全部款項(xiàng)設(shè)備經(jīng)驗(yàn)收合格,交付生產(chǎn)車間使用。 (2)6月12日,公司向福躍工廠購(gòu)入需要安裝的新機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上列明買價(jià)230000元,增值稅稅額29900元,價(jià)稅款尚未支付;另以銀行存款向中閩公司支付該設(shè)備的運(yùn)輸費(fèi)1000元及其增值稅90元。機(jī)器設(shè)備已驗(yàn)收合格并出包進(jìn)行安裝。6月28日,用銀行存款支付安裝費(fèi)2000元及其增值稅180元。6月28日,安裝完畢,經(jīng)驗(yàn)收合格達(dá)到可使用狀態(tài),交付生產(chǎn)車間使用。 (3)6月30日,企業(yè)購(gòu)入新機(jī)器設(shè)備1臺(tái),買價(jià)50000元,增值稅稅額6500元,包裝費(fèi)200元,包裝費(fèi)增值稅12元,運(yùn)輸費(fèi)800元,運(yùn)輸費(fèi)增值稅72元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,機(jī)器設(shè)備已驗(yàn)收并投入安裝。7月7日,在安裝過程中耗用材料2400元。7月30日,經(jīng)結(jié)算,設(shè)備安裝過程中耗用人工1400元。7月30日,安裝完畢,經(jīng)驗(yàn)收合格達(dá)到可使用狀態(tài),交付生產(chǎn)車間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長(zhǎng)期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義???增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購(gòu)買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
1借固定資產(chǎn)13600 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1768 貸銀行存款15368
2借在建工程218600 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額28418 貸銀行存款247018
3借在建工程900 貸庫(kù)存現(xiàn)金900
4借固定資產(chǎn)219500 貸在建工程219500
5借固定資產(chǎn)61020 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額7128 貸應(yīng)付賬款72328
6借應(yīng)付賬款72328 貸銀行存款72328