你好,實(shí)際繳納的時(shí)候才交印花稅
你好宋老師,我們公司是小規(guī)模,注冊(cè)資金是認(rèn)繳的,由于業(yè)務(wù)需要,需要繳納印花稅,現(xiàn)在繳納的話,是按注冊(cè)資金的萬(wàn)分之五,還有沒(méi)有減半的優(yōu)惠?我們不想交完,交一部分應(yīng)該也可以吧
首次收到股東投資款,未達(dá)認(rèn)繳金額,繳納印花稅時(shí),是按此股東認(rèn)繳金額繳納,還是按此次收到金額繳納,或按公司執(zhí)照上注冊(cè)資金繳納。企業(yè)是小規(guī)模納稅人,10月收到的投資款,能在下次(1月)季度報(bào)稅時(shí)申報(bào)此次產(chǎn)生的印花稅嗎?還是必須在11月申報(bào)掉?
去年新注冊(cè)的企業(yè),注冊(cè)資本100萬(wàn),目前是認(rèn)繳制的沒(méi)有繳,稅務(wù)老師電話打來(lái)讓我們下個(gè)月上交印花稅,想請(qǐng)教下老師,印花稅是怎么交的,不是存入實(shí)收資本時(shí)才繳的嗎?
我想問(wèn)下認(rèn)繳的注冊(cè)資金在企業(yè)沒(méi)有開(kāi)票收入的情況下,需要申報(bào)繳納對(duì)應(yīng)的印花稅嗎
今天重慶都在通知要交認(rèn)繳注冊(cè)資金的營(yíng)業(yè)賬簿的印花稅嗎?沒(méi)被通知需要主動(dòng)申報(bào)嗎?沒(méi)有實(shí)繳的
老師,請(qǐng)問(wèn),企業(yè)收到出口退稅款10萬(wàn)元到銀行賬戶,同時(shí)這10萬(wàn)元也從增值稅報(bào)表里 系統(tǒng)自動(dòng)將10萬(wàn)元從進(jìn)項(xiàng)留抵中扣除了,這種時(shí)候,分錄怎么做呀
老師好,新收入準(zhǔn)則上面要求的預(yù)收賬款要做成合同負(fù)債,那現(xiàn)實(shí)生活中小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,還是做哪個(gè)科目呢?
個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,公司承擔(dān)開(kāi)票稅費(fèi),這部分稅費(fèi)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?怎么做會(huì)計(jì)分錄??
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資什么時(shí)候用投資成本二級(jí)科目?所有的情況都說(shuō)一下,謝謝
老師好,請(qǐng)問(wèn)下什么情況下用合同履約成本,什么情況下用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目呢?
老師。您好。我想向您咨詢一個(gè)問(wèn)題。就是,一個(gè)公司當(dāng)中有好幾個(gè)股東,其中有一個(gè)股東,要把他自己的股份的一部分,轉(zhuǎn)讓給公司。請(qǐng)問(wèn)這種情況,是怎么操作呢?我們以前是,遇到過(guò),自然人股東轉(zhuǎn)讓給自然人股東。但是,公司回購(gòu),股東的部分股份的事情,我們沒(méi)有遇到過(guò)。應(yīng)該怎么操作這個(gè)事情呢,謝謝
老師您好,叉車(chē)證年檢費(fèi),應(yīng)該記錄那個(gè)科目, 管理費(fèi)用--福利費(fèi) 還是管理費(fèi)用--其他
請(qǐng)問(wèn)老師會(huì)議策劃行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠嗎
老師外貿(mào)企業(yè)24年有報(bào)關(guān)單沒(méi)開(kāi)發(fā)票,今年退稅的話可不可以不開(kāi)出口發(fā)票,開(kāi)了的話,增值稅收入與企業(yè)所得稅就不一致了
老師個(gè)人代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,企業(yè)代扣代繳時(shí)按多少扣除了??都是20%還是???
如果這樣稅務(wù)局怎么還給我核定噶?進(jìn)行零申報(bào)就可以了嗎
進(jìn)行零申報(bào)就可以了
好的,謝謝老師
不客氣,如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦? ?