同學(xué)你好,開專票是不享受減免稅政策 的
老師,現(xiàn)在因為疫情,國家給 滴滴、餓了么 免稅,他們開的發(fā)票都是 免稅專票無稅率和稅。我們公司因為提高職工福利,加班打車和點餐都可以報銷,跟他們合作,打算采用月結(jié)方式,但是免稅發(fā)票又不能抵扣,那么請問合同應(yīng)該怎么簽我們才不吃虧呢?
老師,我想請問一下,我們公司小規(guī)模納稅人原來正常是3%稅率,疫情期間可以開具1%稅率的發(fā)票,我們12月開具了1%稅率發(fā)票,因為季度不到45萬,所以是免稅的,現(xiàn)在想問老師是不是我要享受這個政策其實是不可以開具1%發(fā)票的呢。
我司是旅游業(yè)公司,疫情期間有銷售酒店訂單,應(yīng)給客戶開具免稅發(fā)票,一直未開具,現(xiàn)在疫情政策已結(jié)束,客戶要求將這些訂單開具增值稅專用發(fā)票,對我司有什么影響?
客戶方是按照員工報銷來開具發(fā)票的,這些訂單員工沒報銷,所以沒開票,但我司是按照免稅政策銷售給他們這些訂單的,現(xiàn)在他們要求按照銷售金額開專票,不接受我司補收任何手續(xù)費,不知道對我司有什么影響
我司為旅游業(yè)公司,和A酒店常年合作,疫情期間,因為疫情免稅政策,A酒店方銷售客房給我司,并給我司開具免稅發(fā)票,我司在疫情期間按照免稅政策銷售客房給B公司,未開具發(fā)票,現(xiàn)在疫情結(jié)束了,B公司找我司開具發(fā)票,要求開具增值稅專用發(fā)票,請問我司給他們開具增專票會有什么影響?
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?