這四個(gè)點(diǎn)的增值稅,如果說(shuō)沒(méi)有單獨(dú)開(kāi)票,放到營(yíng)業(yè)外支出。
你好,別的單位接我公司資質(zhì),我公司需開(kāi)發(fā)票給他們,比如我們開(kāi)100萬(wàn)9個(gè)點(diǎn)的工程款票給對(duì)方,對(duì)方提供等額的13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方公司還需交增值稅,附加稅這些給我們嗎?
老師你好,我們公司是商貿(mào)的加建筑的,現(xiàn)在給一個(gè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票對(duì)方說(shuō)讓我們將勞務(wù)部分開(kāi)3個(gè)點(diǎn),說(shuō)是因?yàn)槭抢享?xiàng)目,那我們可以將貨物開(kāi)13個(gè)點(diǎn),將勞務(wù)部分開(kāi)3個(gè)點(diǎn)?
我們公司借用別的公司的建筑資質(zhì)開(kāi)的工程類(lèi)發(fā)票稅率為9%.我們需要給對(duì)方開(kāi)一部分13個(gè)點(diǎn)的材料發(fā)票,一部分勞務(wù)費(fèi)普通發(fā)票,對(duì)方反的4個(gè)點(diǎn)的增值稅我需要計(jì)入什么科目
老師請(qǐng)問(wèn)我公司正在籌建期,材料商提供材料加勞務(wù),材料70萬(wàn),勞務(wù)人工20萬(wàn),我公司是一般納稅人,他們可以開(kāi)13點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,也可以開(kāi)9個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票,但現(xiàn)在對(duì)方要開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票給我,請(qǐng)問(wèn)我們吃虧嗎
建筑公司借用別人的資質(zhì),對(duì)方給別人開(kāi)具的發(fā)票,我們付給對(duì)方的管理費(fèi),稅費(fèi),怎么做賬?需要有什么手續(xù)證明我們可以合理支出這部分費(fèi)用?
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開(kāi)的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫(xiě),要調(diào)增
我想開(kāi)居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶(hù)好呢?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢(qián),就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)直接報(bào)銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話(huà),是不是客戶(hù)給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買(mǎi)了別人的房子修建廠(chǎng)房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買(mǎi)款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
反還的增值稅沒(méi)有單獨(dú)開(kāi)發(fā)票,我們是收款方,需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入是嗎?
可以的,可以放在營(yíng)業(yè)外收入。