對方把發(fā)票認證了,對方開紅字信息表,只開其中的一臺就可以,然后你們單位開紅字發(fā)票。

這月供應(yīng)商給我們開了4臺車的進項。(這四臺分了5張發(fā)票。其中每臺開了0.8另一臺0.8也就是這四臺的0.2合計)我銷售了2臺。我這月怎么認證發(fā)票呢
汽車銷售公司6月將一臺車給自己公司使用,于是開給自己一張機動車發(fā)票上戶,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是銷售人員操作失誤,多開了一張重復(fù)發(fā)票,該發(fā)票在7月份申報6月份增值稅時已認證抵扣,現(xiàn)在要開紅字發(fā)票要怎么開?
老師,我們是汽車4S店,7月21日給二級開機動車增值稅專用發(fā)票銷售了一臺車,后面車輛發(fā)生自燃,經(jīng)協(xié)商,我們作廢了這張專票,重新開專票給客戶一輛新車,自燃車由廠家后期賠付,現(xiàn)在這輛自燃車我們怎么做賬出庫?
老師,銷售方給我們開了機動車專用發(fā)票,好幾臺車開到一張發(fā)票上了,而且其中的幾臺我這邊已經(jīng)開了機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,銷售方對這張發(fā)票就不能作廢了,然后今天發(fā)現(xiàn)有兩臺車的價格開多了,比我們銷售的價格都多,也就存在高進低出的現(xiàn)象,這種情況應(yīng)該怎么處理,
增值稅專用發(fā)票只沖紅其中一個車架號怎么沖紅呢
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?