你好,學(xué)員,這個(gè)可以做報(bào)廢處理的

我公司開始注銷了,賬面上還虛掛800萬(wàn)元存貨,早就沒有庫(kù)存了,請(qǐng)問如何處理這些庫(kù)存更省稅
我公司馬上準(zhǔn)備注銷了,賬面上還虛掛著800萬(wàn)元存貨,其實(shí)這是之前遺留問題,早就沒有庫(kù)存了,請(qǐng)問如何處理這些庫(kù)存更省稅?
公司打算清算,賬面上還有800萬(wàn)元存貨,實(shí)際已經(jīng)沒有庫(kù)存了,怎么處理更節(jié)稅?
我公司馬上準(zhǔn)備注銷了,賬面上還虛掛著800萬(wàn) 元存貨,其實(shí)這是之前遺留問題,早就沒有庫(kù)存了,請(qǐng)問如何處理這些庫(kù)存更省稅?
老師公司馬上準(zhǔn)備注銷了,賬面上還虛掛著800萬(wàn)元存貨,其實(shí)這是之前遺留問題,早就沒有庫(kù)存了,請(qǐng)問如何處理這些庫(kù)存更省稅?
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營(yíng),采購(gòu),財(cái)務(wù)都在總公司。現(xiàn)在是老板想對(duì)下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營(yíng)業(yè)額提點(diǎn),請(qǐng)問應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來(lái)的報(bào)銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號(hào)之前申報(bào)沒問題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報(bào)關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對(duì)應(yīng)不起來(lái),這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬(wàn) 是不是普票不納稅 專票單獨(dú)納稅;如果普票+專票超過30萬(wàn) 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),本年利潤(rùn)在貸方還是借方
請(qǐng)問下申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候,顯示報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開普票21萬(wàn),做跨區(qū)域反饋的時(shí)候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?


記哪個(gè)科目
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出中,學(xué)員
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出后匯算清繳調(diào)增是嗎,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出?還有其它處理辦法嗎
不需要的,可以做一個(gè)殘廢處理表,或者盤虧表