你好;? ? ? ?個(gè)稅你們是查賬還是核定征收的?? ?
老師請(qǐng)問下我們一個(gè)月開了12萬專票,但是一季度沒超過30萬,這12萬要交增值稅和附加稅嗎
老師,請(qǐng)問一下現(xiàn)在季度30萬以內(nèi)普票不交稅,其中30萬內(nèi)有專票,就專票交增值稅,城建稅?30萬以上增值稅跟3個(gè)附加稅??
老師,小規(guī)模納稅人,如果季度專票和普票,合計(jì)開具50萬,就要按照50/1.01*0.01繳納增值稅和附加稅是吧。 如果季度專票和普票,合計(jì)開具30萬元,(其中專票10萬),那是不是繳納增值稅就是10/1.01*0.01
請(qǐng)問老師!個(gè)體工商戶季度開票30萬,其中專票12萬,普票18萬,12萬交增值稅和附加稅,個(gè)稅繳納是按30萬計(jì)算,還是按18萬計(jì)算
個(gè)體戶 也是 季度開普票30萬以內(nèi)免增值稅嗎? 那如果個(gè)體戶季度普票開了1萬,專票開了2萬,是不是1萬普票免增值稅,2萬專票則要按1%征收率 繳納增值稅以及附加稅 ?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
核定征收,是個(gè)體工商戶
?你好; 核定的話。 你超過了定額。 按你們實(shí)際開票金額按30萬不含稅來報(bào)? ?
也就是說,開專票部分交了增值稅附稅,還要交個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅,對(duì)嗎
?你好;? ?是的。都要繳納哈。 個(gè)稅的? ?普票和專票部分都涉及繳納的? ?