您好 請問您有什么疑問
老師,我想問一下如果2020年2月1日銀行借款了100萬,為期一年的短期借款,然后2021年1月1日用剩了20萬,在2月1日歸還銀行,然后廠房是在2021年3月31日建好的,2021年在沒有用那20萬的話,需要算在借款資本化金額里面嗎?
您看我一個月份賬上暫估了6175902.29元,然后又沖掉了上月暫估的數(shù)字-3219982.3元,那我1月份未開具發(fā)票金額應該是2955919.99元,而不是我上期12月份報表里填的那個3219982.3元么,因為我沖了上月的未開具發(fā)票收入,但是我本期還有暫估收入了呢
老師我截止2021年未開具發(fā)票金額為295萬然后我1月需要沖214萬元,然后剩余下欠81萬,但是我本期暫估的收入金額為94萬呀
老師,請問一下個體戶20年全年開票28萬,然后我們是2021年8月接的賬,法人給錢要我們做20年全部的賬 ,但是20年開票了但是一張成本發(fā)票都沒有,已經(jīng)被稅局罰款過了,那么2020年的我能不能按照收入暫估80%成本,然后21年1月沖了20年做賬暫估額數(shù)?。看_定沒有發(fā)票的。我是考慮到20年已經(jīng)罰款了,要是我沖了沒有影響吧?
老師,8月份因為收入不夠,我預估了例如20萬元金額的收入(20萬有個上下幅度同時里面有20個單位),正常的話我應該在9月份把8月份預估的收入20萬全部沖完,9月20萬的里面有的單位開的發(fā)票例如開了10萬,10月份里面也有20萬里面開的單位5萬。但是現(xiàn)在我9月至10月因為要考慮利潤導致收入不夠沒有沖8月的預進收入,然后我在11月把8月預進收入20萬全部沖完,剩下的5萬重新在11月預進收入, 因為9月至10月11月期間開發(fā)票15萬所以11月重新預進收入5萬。但是我同事說中間差額是15萬。需要在年底的時候把這個15萬給平嘍。因為著15萬差額是前期開過的 發(fā)票和 上下幅度的金額。我現(xiàn)在不理解的是我同事說的這個15萬是什么意思,因為前期開過票為啥還要到月底找15萬收入平那個差額。還有他說這樣不影響全年收入
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產,屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
零基礎鑄造企業(yè)實操課
我不明白的是為啥我這個1月份沖掉后應該下欠的金額應該是81萬,但是我1月份暫估數(shù)是94萬元
您81是針對295沖銷掉214來說的 跟本月的94沒有關系
那我這樣操作對嗎
暫估收入先做未開票收入申報 然后開具發(fā)票再沖銷未開票收入么?