清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
我進(jìn)的個(gè)小廠,工資2000元一月,老板同意買社保,2015年到現(xiàn)在一直在廠里上班,有勞動(dòng)合同,但社保去年11月份才買,現(xiàn)在要求廠里補(bǔ)交前幾年的社保,經(jīng)過(guò)協(xié)商,老板同意補(bǔ)交,但到社保局,去辦理,可是需要工資表明細(xì)和會(huì)計(jì)平證,但廠里發(fā)工資就是一張紙12個(gè)月,每月發(fā)工資簽手寫2000元簽個(gè)字就用手機(jī)轉(zhuǎn)帳,沒(méi)有什么會(huì)計(jì)平證,老板跑了2回,我也跑了2回了,難道單位補(bǔ)交社保這么難,現(xiàn)在不知道怎么辦,謝謝
我們是運(yùn)輸公司的,去年11月份有兩輛卡車轉(zhuǎn)手賣掉了,但是會(huì)計(jì)當(dāng)時(shí)也不知道,發(fā)票是工作人員現(xiàn)在才給到會(huì)計(jì)手上的,這個(gè)帳怎么做?
我公司為了辦運(yùn)輸證,買了輛二手車,然后又轉(zhuǎn)出去了,我這邊沒(méi)開發(fā)票,應(yīng)該找的二手車那代開直接轉(zhuǎn)出去的,我有點(diǎn)蒙圈我這個(gè)車記不記到賬上?這個(gè)帳該怎么做?正常是公司開發(fā)票然后拿到二手車那再代開,但是現(xiàn)在那邊直接代開了沒(méi)經(jīng)過(guò)公司,我不知道該怎么做了
老師,我是從去年11月份接手一家運(yùn)輸有限公司的內(nèi)賬一會(huì)計(jì)做,憑證每個(gè)月都錄了。就是不知道怎么做月末結(jié)轉(zhuǎn)?我單位是用金碟精斗云財(cái)務(wù)軟件。我查看了之前的會(huì)計(jì)。這家公司是從去年5月份開始運(yùn)營(yíng)的,她做到8月份就沒(méi)做了,一直沒(méi)會(huì)計(jì),中間一段一直空著。我接手后,先保持正常運(yùn)營(yíng),然后慢慢的,一點(diǎn)點(diǎn),一點(diǎn)點(diǎn)把它銜接上了?,F(xiàn)在的情況就是沒(méi)有做月末結(jié)轉(zhuǎn)。老師,教下怎么操作。
老師,我是一家運(yùn)輸有限公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),去年″11月份接手做,當(dāng)時(shí)是有一個(gè)兼職會(huì)計(jì)在幫忙做。公司是2022年5月份成立并運(yùn)營(yíng)的。會(huì)計(jì)只做到22年8月份的賬,當(dāng)時(shí)我說(shuō)不接手這個(gè)賬,我發(fā)現(xiàn)她把現(xiàn)庫(kù)賬做成負(fù)數(shù)了。老板就說(shuō)不管前面的賬,你只接手做11月份以后的賬。我現(xiàn)在有點(diǎn)空了,我想問(wèn)老師,她為什么會(huì)把現(xiàn)金做成負(fù)數(shù)了。
老師,開發(fā)票我們給客戶留得是基本戶的銀行信息。發(fā)票已開?,F(xiàn)在要給客戶打款,可以通過(guò)我們公司的一般戶打嗎?
你好,我這邊顯示要申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi),但是點(diǎn)申報(bào)之后又顯示暫無(wú)可通過(guò)本工能申報(bào)的稅費(fèi)種是怎么回事?
老師實(shí)收資本有沒(méi)有實(shí)繳在資產(chǎn)負(fù)債表里面能看出來(lái)嗎
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師,期初結(jié)存的總存貨金額是對(duì)的,但是其中有幾個(gè)材料明細(xì)錄錯(cuò)位置了,現(xiàn)在已經(jīng)用了入庫(kù)調(diào)整單金額是-50,這個(gè)對(duì)應(yīng)的憑證怎么做
老師你好,問(wèn)一下我公戶上申報(bào)過(guò)工人的工資,當(dāng)時(shí)資金沒(méi)有到帳,他因?yàn)橛惺码x職了,老板就微信轉(zhuǎn)給他了,現(xiàn)在這個(gè)帳還在掛著,像這種情況,改怎么弄呢
建廠期間的設(shè)備安裝和采購(gòu),入賬都需要哪些附件
固定資產(chǎn)清理科目,月末可以有余額嗎?
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師你好,麻煩問(wèn)下交給稅務(wù)局的工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提和繳納的賬務(wù)處理?
時(shí)間上有要求嗎?這是去年11月二手車市場(chǎng)開了發(fā)票,現(xiàn)在才收到發(fā)票,12月已經(jīng)做了折舊,這賬出在什么時(shí)間合適?
反記賬到去年12月做吧,還未匯算
不是在11月做嗎
不用做在11月的。直接在12月就可以了
稅務(wù)申報(bào)表需要改嗎?已經(jīng)做了季報(bào)了
所得稅沒(méi)必要改,在匯算里邊改就是了。不過(guò),增值稅是要補(bǔ)交的。
之前買進(jìn)來(lái)是5萬(wàn),現(xiàn)在賣出去是3萬(wàn),這樣也要交稅嗎?
賤賣不需要交所得稅了,增值稅如果你們是已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)那么就是13%
我們也是買的二手,沒(méi)有抵扣增值稅
那稅率就是3%減按2%計(jì)算交個(gè)稅
我們是公司,也要交個(gè)稅嗎?
公司不需要交個(gè)稅哈
那賤賣的話,會(huì)計(jì)分錄怎么出呢?
和前邊一樣的分錄啊
這個(gè)差額該怎么處理?
差額不是計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出了嗎?
老師,是這樣嗎? 清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
是的,,不過(guò)漏掉了增值稅