同學(xué)你好,如果對(duì)方是小規(guī)模納稅人,是只能開3%或者因?yàn)檎唛_1%的增值稅專用發(fā)票
對(duì)方給我們開具增值稅專用發(fā)票是不是上傳完對(duì)方就可以看到
我們購(gòu)買苗木,對(duì)方給我們開具的增值稅發(fā)票是0稅率的普票,我們是不是可以計(jì)算抵扣?
老師 我們是購(gòu)買方 對(duì)方是銷售方 對(duì)方給我們加工勞務(wù) 開具的增值稅專用發(fā)票稅率是3% 是不是稅率不對(duì)呀
我們是銷售方,3月份給采購(gòu)方開了增值稅專用發(fā)票,對(duì)方已認(rèn)證,但是后面說(shuō)這些票不行,那我們要把這些票沖紅再重開,我們現(xiàn)在怎么操作呀
我們是一般人,需要給對(duì)方開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,購(gòu)買方是簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們開普票還是專票。普票3%,我們也是要繳納增值稅及附加的吧
利潤(rùn)表中管理費(fèi)用下面的研究費(fèi)用科目因?yàn)楣ぷ髦匈~務(wù)處理并沒有用到這個(gè)科目,所以利潤(rùn)表中不會(huì)帶出來(lái)研究費(fèi)用的金額,這個(gè)研究費(fèi)用實(shí)際上是研發(fā)支出的金額,規(guī)范來(lái)說(shuō)我做的利潤(rùn)表沒有研究費(fèi)用是合規(guī)的吧?如果高新部門要求利潤(rùn)表中反應(yīng)出這個(gè)研究費(fèi)用的金額,是不是可以手填進(jìn)去?稅務(wù)季度財(cái)報(bào)和年報(bào)都可以手填進(jìn)去嗎?
來(lái)料加工和進(jìn)料加工什么意思,國(guó)內(nèi)購(gòu)買材料,公司自己加工后再賣到國(guó)外屬于什么
請(qǐng)問老師如果在初始端和終端之間穿插好幾個(gè)公司,初始端和終端的利潤(rùn)是分散在這幾個(gè)公司之間的,四流也是一致的,這種銷售模式是否合理?大宗貿(mào)易的農(nóng)產(chǎn)品的銷售毛利您這邊有有標(biāo)準(zhǔn)嗎?另外如果增值稅稅負(fù)率到了萬(wàn)分之3是否太低,一般農(nóng)產(chǎn)品大宗貿(mào)易考慮不考慮所得稅稅負(fù)率,所得稅稅負(fù)率是多少呢?
老師,公司生產(chǎn)生物質(zhì)顆粒的,取不來(lái)進(jìn)項(xiàng)票可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
老師,我在填匯算清繳時(shí),選不了A107010、A107040這兩個(gè)表,這種情況怎么處理呢
老師,張三是一個(gè)公司的40%的股東,那么,張三對(duì)該公司承擔(dān)的責(zé)任和享受的權(quán)利,分別是什么
老師,不是公司的人,他幫公司交的燃油費(fèi),現(xiàn)在報(bào)銷,能直接打款給他嗎
老師您好,我之前以及科目沒分二級(jí)科目現(xiàn)在我想分二級(jí)科目,但是分了之前的科目都要變成新的科目了,我應(yīng)該怎么分
老師 您好~咨詢下,境內(nèi)居民個(gè)人,通過境外公司持股,投資海外項(xiàng)目,取得股息紅利和項(xiàng)目退出收益,一般按照什么比例交稅?會(huì)涉及哪些稅?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?kù)323.53噸,本年總出庫(kù)255.07噸,賬面庫(kù)存68.46噸,盤點(diǎn)庫(kù)存67.95噸,求損耗率怎么算
能有什么政策是3%呀
小規(guī)模納稅人的話一直是開3%稅率的發(fā)票,因?yàn)橐咔?,目前小?guī)模是開1%稅率的發(fā)票,如果是要開13%的話,需要是一般納稅人性質(zhì)的才可以
老師你說(shuō)的小規(guī)模是開3%或者1%的稅率是普通發(fā)票吧
請(qǐng)問老師 小規(guī)模出租房屋的稅率是多少
小規(guī)模納稅人開增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的稅率是一樣的,單位和個(gè)體工商戶出租不動(dòng)產(chǎn)(不含個(gè)體工商戶出租住房),按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。
老師 小規(guī)模出租房屋是5% 一般納稅人是9%嗎
一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn),可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額,一般納稅人出租其2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn),適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅(9%)
好的謝謝老師
不用客氣的,希望能幫助到你