借:原材料——A,10300原材料——B,30600 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅5281 貸:銀行存款46181
老師,您好想問一下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做? 向M公司購入A、B兩種材料,共1 000千克,其中A材料400千克,單價(jià)20元/千克; B材料600千克,單價(jià)10元/千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為14 000元,增值稅額為2 240元;供應(yīng)商代墊運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)為500元,增值稅額為50元;材料驗(yàn)收入庫,發(fā)票賬單已到,款項(xiàng)均以支票支付。(運(yùn)輸費(fèi)按重量比例分配;列出運(yùn)輸費(fèi)分配、材料采購成本計(jì)算過程)
A公司2019年6月20日購入A、B兩種材料,收到增值稅專用發(fā)票一張,發(fā)票注明A材料1000千克,單價(jià)10元,增值稅稅額1300元;B材料2000千克,單價(jià)15元,增值稅稅額3900元;另附運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票一張900元、增值稅稅額81元,采購費(fèi)用按重量比例分配。貨款已以支票支付。A、B材料按實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn),已驗(yàn)收入庫。
1.A公司2019年6月20日購入A、B兩種材料,收到增值稅專用發(fā)票一張,發(fā)票注明A材料1000千克,單價(jià)10元,增值稅稅額1300元;B材料2000千克,單價(jià)15元,增值稅稅額3900元;另附運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票一張900元、增值稅稅額81元,采購費(fèi)用按重量比例分配。貨款已以支票支付。A、B材料按實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn),已驗(yàn)收入庫。借:原材料——A10300原材料——B30600應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—(進(jìn)項(xiàng)稅額)5281貸:銀行存款46181怎么寫的?可以講解一下嗎?為什么用周轉(zhuǎn)材料不是原材料
a公a公司從b公購入甲材料三千千克增值稅專用發(fā)票上注明a公司從b公購入甲材料三千千克增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)格為A公司從b公購入甲材料3000kg增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)格為2000元增值稅,稅額為20400元,另支付運(yùn)雜費(fèi)600元,款項(xiàng)已A公司從b公購入甲材料3000kg增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)格為2000元增值稅,稅額為20400元,另支付運(yùn)雜費(fèi)600元,款項(xiàng)已通過銀行轉(zhuǎn)A公司從b公購入甲材料3000kg增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)格為2000元增值稅,稅額為20400元,另支付運(yùn)雜費(fèi)600元,款項(xiàng)已通過銀行轉(zhuǎn)賬支票支付。甲材料收到并驗(yàn)收入庫,a公司采用實(shí)際成本法進(jìn)行核算,應(yīng)根據(jù)增值稅專用發(fā)票,運(yùn)雜費(fèi)單據(jù),轉(zhuǎn)賬支票存根和庫倉庫入庫單編纂如下,會(huì)計(jì)記錄要金額
實(shí)際成本1A公司2019年6月20日購入a、b兩種材料,收到增值稅專用發(fā)票一張,發(fā)票注明a材料1000kg,單價(jià)10元,增值稅稅額1300元;b材料2000kg,單價(jià)15元,增值稅稅額3900元;另付運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票一張,金額900元、增值稅稅額81元。采購費(fèi)用按重量比例分配。貨款以支票支付。a、b材料按實(shí)際成本核算,已驗(yàn)收入庫。
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?