同學(xué)你好 這個(gè)不能了 得重新開(kāi)
老師,公司取得進(jìn)項(xiàng),收到稅務(wù)通知是異常憑證,未做轉(zhuǎn)出處理,月底又收到異常解除。那次月報(bào)稅的時(shí)候申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)怎么填寫(xiě),異常憑證轉(zhuǎn)入的要不要勾選
老師,我公司有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票解除異常后是不是還可以進(jìn)入勾選系統(tǒng)再勾選?之前未解除異常時(shí)已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理了
老師請(qǐng)問(wèn):我22年勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后來(lái)23年這張發(fā)票異常做了進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出,后來(lái)解除異常又更正申報(bào)退稅?,F(xiàn)在這個(gè)月這張發(fā)票又異常了,在電子稅務(wù)勾選模塊單獨(dú)勾選了這張票(當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅)、也修改了填、加正常發(fā)票同時(shí)勾選達(dá)到正負(fù)為零就不用補(bǔ)稅,提示老比對(duì)不通過(guò)。
老師請(qǐng)問(wèn):我22年勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后來(lái)23年這張發(fā)票異常做了進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出,后來(lái)解除異常又更正申報(bào)退稅。現(xiàn)在這個(gè)月這張發(fā)票又異常了,在電子稅務(wù)勾選模塊單獨(dú)勾選了這張票(當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅)、也修改了填、加正常發(fā)票同時(shí)勾選達(dá)到正負(fù)為零就不用補(bǔ)稅,提示老比對(duì)不通過(guò)。
老師,我們之前報(bào)稅是把所有的進(jìn)項(xiàng)都勾選了,但是現(xiàn)在賬做出來(lái)有差異,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出一部分進(jìn)項(xiàng),然后再把一部分不會(huì)出現(xiàn)在抵扣類(lèi)勾選的進(jìn)項(xiàng)填進(jìn)去,這個(gè)操作可以同時(shí)進(jìn)行嗎?可不可以直接就把轉(zhuǎn)出和填入的算出差值處理呢?
老師,我們公司的老領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)退休年齡,24年發(fā)工資20多萬(wàn),要補(bǔ)交匯算清繳個(gè)稅。他還能填專(zhuān)項(xiàng)附加扣除贍養(yǎng)老人項(xiàng)目嗎
老師,A105000納稅調(diào)整表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是取銷(xiāo)售費(fèi)用與管理費(fèi)用,制造費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)之后,是吧
老師您好,請(qǐng)問(wèn)員工出差參加工會(huì)活動(dòng),火車(chē)票進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣
填年度《關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告申報(bào)》關(guān)聯(lián)公司的電費(fèi)轉(zhuǎn)讓需不要填寫(xiě),如好填寫(xiě)填在哪個(gè)對(duì)應(yīng)欄
老師那個(gè)表是需要自己填寫(xiě)嗎,我看到是填寫(xiě)A105050職工薪酬表支出后,A105000表數(shù)據(jù)就自動(dòng)出來(lái)了
老師你好,我去年結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)少了,我現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理呢,去年的有成本票
公司有部分員工是未繳納社保的,怎么避免糾紛引起的勞動(dòng)仲裁?
請(qǐng)問(wèn)5月份交的企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理
老師,高新企業(yè)的房產(chǎn)稅有什么優(yōu)惠政策嗎
稅務(wù)賬 是更具流水來(lái)寫(xiě)分錄 最后找對(duì)應(yīng)發(fā)票嗎?
那等于說(shuō)做過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后,如果解除異常,銷(xiāo)售方可以再重新開(kāi)進(jìn)行勾選,之前的那張異常發(fā)票不能勾選了,那么還有疑問(wèn)是:如果沒(méi)法勾是不是也不能手動(dòng)更改進(jìn)項(xiàng) 稅額把這張解除異常的發(fā)票稅額寫(xiě)上申報(bào)表上對(duì)嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣操作
好的謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝