好對(duì)的是的是這個(gè)稅率的。
請(qǐng)問(wèn)老師,公司為家政保潔服務(wù)行業(yè),是小規(guī)模納稅人。請(qǐng)問(wèn)這種情況下我們的增值稅稅率是1個(gè)點(diǎn)還是6個(gè)點(diǎn)呢?
老師好,一般納稅人,提供的家政保潔服務(wù),請(qǐng)問(wèn)增值稅率是6%嗎?謝謝!
老師,餐飲管理公司一般納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)的增值稅稅率是6%嗎
你好 單位銷售機(jī)器人清潔設(shè)備 也有提供清潔服務(wù) 升一般納稅人的話。清潔服務(wù)稅率是不是6%,銷售設(shè)備13%
老師!一般納稅人4S店提供洗車服務(wù),稅率是多少?謝謝!
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
郭老師,一年中,這個(gè)業(yè)務(wù)沒(méi)有幾筆,不能不交增值稅吧?
不可以的,你是一般納稅人嗎?如果是的話,你有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,不用交,但是最好考慮一下稅負(fù)。
你們這種如果收入少的話,以后等著有一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模的政策的時(shí)候,你可以申請(qǐng)轉(zhuǎn)小規(guī)模。
老師,我們是一般納稅人,也不符合轉(zhuǎn)成小規(guī)模。那就交吧。我們的進(jìn)項(xiàng)很少,只有水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)的進(jìn)項(xiàng),其他沒(méi)有
你看下你們單位稅負(fù)能不能達(dá)到,一般是按季度算稅負(fù) 繳納的增值稅除以不含稅的銷售額等于稅負(fù)。
老師,我們是物業(yè)公司, 只有銷項(xiàng)稅,每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)少得可憐
這個(gè)時(shí)候還需要算稅負(fù)嗎
對(duì)的是的,需要算一下稅負(fù)的。
老師,我這個(gè)稅負(fù)是好算的??梢晕乙膊恢劳袠I(yè)的稅負(fù)是多少,我這個(gè)算出來(lái)有意義嗎?
你好,你們單位在稅務(wù)局那邊備案是做什么行業(yè)的?
老師,我們計(jì)算銷項(xiàng)稅是根據(jù)收到業(yè)主的錢就交了銷項(xiàng)稅的。但是我們?cè)诖_認(rèn)每個(gè)月的收入的時(shí)候是分?jǐn)偟?。所?1. 每個(gè)月交的增值與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不匹配的。 2. 我每個(gè)月交的財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入與增值稅申報(bào)表上的銷售額是不一致的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)有問(wèn)題嗎?謝謝!
老師,我們是物業(yè)公司。請(qǐng)問(wèn)我們單位在稅務(wù)局那邊備案是做什么行業(yè),是在哪里可以查到?謝謝
你好,比如提前交了好幾個(gè)月的借銀行存款貸預(yù)收帳款應(yīng)交稅費(fèi),你是這么做的嗎?增值稅一次做了。
是的,老師。這邊一直是這么做的
然后財(cái)務(wù)報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入與增值稅申報(bào)表上的銷售額就不一致的。這會(huì)有什么影響嗎?
如果年底的話,稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái),要求你們寫(xiě)說(shuō)明。
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表是一定要申報(bào)的嗎?以為沒(méi)有申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)可核對(duì) 。我申報(bào)了之后,數(shù)據(jù)又就不一致。 如果稅務(wù)局問(wèn),我這個(gè)說(shuō)明要怎么寫(xiě)呢?
好,財(cái)務(wù)報(bào)表一般按季度按年報(bào),如果不申報(bào)的話,屬于逾期申報(bào)。
你們確認(rèn)收入是根據(jù)什么來(lái)確認(rèn)的?
老師,我們收款是有時(shí)間的,如果收了一年的錢,就用扣掉增值稅后的預(yù)收/12=每月確認(rèn)的收入
你開(kāi)發(fā)票嗎?如果不開(kāi)發(fā)票的話,借銀行存款貸預(yù)收賬款,然后按月確認(rèn)收入,借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
這種情況下,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就是一致的。
老師,大部分人不開(kāi)票,但是戶頭很多。有的人提前開(kāi)票,有的人延后開(kāi)票,有的人當(dāng)月開(kāi)票。我們公司每月軋賬一般25號(hào)左右,有的是25號(hào)前開(kāi)的算上個(gè)月,有的是25號(hào)開(kāi)的算下個(gè)月。
如果提前開(kāi)了發(fā)票,開(kāi)了好幾個(gè)月的,這種情況下會(huì)影響報(bào)表不一致 盡量的,你們不要跨年。