您好,這個(gè)并不是必須要一致的。
你好,老師。是小規(guī)模納稅人,在季度申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表里面的有一欄是營(yíng)業(yè)收入的數(shù)字含不含稅?另外利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)收入是否含稅金額呢?
你好老師,我想問(wèn)一下申報(bào)企業(yè)所得稅表里面的,營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本是包含哪些,營(yíng)業(yè)收入包含營(yíng)業(yè)外收入金額嗎,營(yíng)業(yè)成本包含期間費(fèi)用金額嗎
老師你好,去年酒店疫情停業(yè),但是去年7月收到一比15萬(wàn)元的應(yīng)收賬款,財(cái)務(wù)軟件做賬做應(yīng)收賬款,但是對(duì)方執(zhí)意開(kāi)發(fā)票,這也導(dǎo)致我們申報(bào)增值稅申報(bào)虛含稅收入15萬(wàn),更是導(dǎo)致2020年企業(yè)所得稅年度申報(bào)里的營(yíng)業(yè)收入和2020年增值稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入金額不一樣,增值稅的營(yíng)業(yè)收入金額大于企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入金額。請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)應(yīng)該怎么更正呢
老師你好!請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表金額與所得稅營(yíng)業(yè)收入金額一定要一致嗎?有時(shí)會(huì)開(kāi)一些營(yíng)業(yè)外的收入發(fā)票,這些金額是否也要加入到所得稅營(yíng)業(yè)收入里面呢?
老師好,固定資產(chǎn)清理后,賬務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,并且進(jìn)行增值稅申報(bào)繳納增值稅,企業(yè)所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入為零,這和增值稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入金額不一致,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)是否正確?
老師,這個(gè)異常咋回事?咋處理
老師,請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不用報(bào)送現(xiàn)金流量表。會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)必須報(bào)送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號(hào)和銀行賬號(hào)是一個(gè)嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)其他公司開(kāi)給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個(gè)數(shù)啊,獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎?
平時(shí)視同銷(xiāo)售需要做賬嘛?怎么申報(bào)增值稅,匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報(bào)銷(xiāo)是填寫(xiě)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個(gè)體工商戶(hù)(主營(yíng)業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)),去年第四季度開(kāi)了兩張合計(jì)7.4萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)用專(zhuān)票給甲方,這兩張專(zhuān)票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒(méi)有付款也沒(méi)勾選抵扣這兩張專(zhuān)票?,F(xiàn)在甲方說(shuō)這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開(kāi)具,只開(kāi)具5.4萬(wàn)的專(zhuān)票。想問(wèn)一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開(kāi)具的這兩張專(zhuān)票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專(zhuān)利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了。