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我公司是貨物銷售公司,客戶將車輛開至裝貨點(diǎn),由我公司自動(dòng)裝貨機(jī)自動(dòng)完成裝貨。但由于我公司裝貨機(jī)出現(xiàn)故障,導(dǎo)致貨物不受控制,將客戶的車輛砸壞,我公司賠償車輛維修費(fèi)5萬(wàn)元,同是客戶開來發(fā)票5萬(wàn)元,我公司計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。請(qǐng)問,此賠償款可以所得稅稅前抵扣嗎?

2022-02-21 17:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-21 18:04

你好,你們單位名下有車嗎?

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快賬用戶5815 追問 2022-02-21 18:17

我單位沒有這類型的車輛,只有公務(wù)車。

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齊紅老師 解答 2022-02-21 18:21

你看下它上面?zhèn)渥⒘塑嚺铺?hào)碼,如果沒有備注的話,你可以當(dāng)作自己的車可以抵扣的。

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快賬用戶5815 追問 2022-02-21 18:24

老師,您好!發(fā)票已備注了車牌號(hào)。

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齊紅老師 解答 2022-02-21 18:25

那不行的,這個(gè)不允許抵扣。

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你好,你們單位名下有車嗎?
2022-02-21
你好,計(jì)算如下 銷售100臺(tái)中型客車消費(fèi)稅為36000000*5%=1800000銷售800臺(tái)A牌車消費(fèi)稅120000000*9%=10800000改裝救護(hù)車不交消費(fèi)稅 銷售自用的不交消費(fèi)稅 4臺(tái)A牌獎(jiǎng)勵(lì)科開人員交消費(fèi)稅120000000/800*4*9%=54000贈(zèng)送客人2臺(tái)交消費(fèi)稅=36000000/100*2*5%=360001臺(tái)用于員工福利交消費(fèi)稅120000000/800*9%=13500借:稅金及附加12703500貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅12703500
2022-04-21
1借銀行存款16950000 應(yīng)收賬款33900000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入18000000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2340000
2022-04-21
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2022-05-02
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
2022-09-29
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