你好。對方收到錯誤發(fā)票不能稅前扣除你好,對方收到錯誤發(fā)票不能稅前扣除。
我要開信息技術服務發(fā)票 單位寫的是項 但要開好幾張 我的發(fā)票數量是都填1還是填零點幾 讓那幾張數量加起來是1
發(fā)票上的數量單位,本來數量要填1項,但數量填了4套,總額都是4000元,對開票方有影響嗎
老師,我們是貿易公司,出口退稅發(fā)票工廠剛剛給我們開出來了,但是我報錯數量了,對方不肯重新開說,說把其中一張發(fā)票數量改了,但是這樣單價和前面開的不一樣現在吧其中一張數量改了,但是金額和數量,對上的,會影響退稅嗎
老師,你好,就是經營租賃發(fā)票,數量那里填了1,但應該是面積的數量,但對方已經抵扣,不紅沖會有影響嗎
收到一張發(fā)票,規(guī)格型號名稱和單位都有,就是對方忘記開數量了,數量是1,但是有對應的合同可以證明數量,這樣的發(fā)票還要退回去嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務人員做業(yè)務,進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設計費以及設備款支付一部分了也已經收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉移到合資公司作為投資款呢
學校食堂用盈余購買的固定資產折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?