你好! 這個是按財產(chǎn)租賃合同來報印花稅的。
老師好,我們是機(jī)械租賃合同,繳納印花稅稅目選哪個呢
老師好,我們是機(jī)械租賃合同,繳納印花稅稅目選哪個呢 我們稅費(fèi)種核定的印花稅是購銷合同
我們是個體戶,沒有核定印花稅,稅務(wù)局讓超過核定金額按次申報,我們簽訂的是機(jī)械租賃的合同,我給開的建筑服務(wù)*機(jī)械費(fèi)的發(fā)票,印花稅我按租賃合同,千分之一申報的,對不對??
我們公司是機(jī)械租賃公司,開的票是建筑服務(wù),機(jī)械租賃服務(wù)。報印花稅的時候改選哪個合同啊
老師,您好,我申報印花稅,我進(jìn)項里面有租賃合同,印花稅稅目也是按租賃合同這個稅目核定嗎?
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個人卡,給臨時工發(fā)了很多工資,也沒申報個稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報個稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營業(yè)務(wù)收入8 銷項稅2 后來B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會計分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
那為什么稅費(fèi)核定是購銷合同呢
你們核定的是購銷合同,但是這個機(jī)械租賃,是財產(chǎn)租賃合同,需要按財產(chǎn)租賃繳納印花稅的。并不是你核定什么就只交什么稅種的。
老師,是按0.1%繳納印花稅嗎 2.那我們還有按9%開的建筑安裝合同,那這個時候是按建筑安裝合同繳納印花稅嗎?按0.03%繳納印花稅嗎?
是的,你說的沒錯,按合同類型分別申報納稅。
那稅費(fèi)種核定只有購銷合同,還需要去核定財產(chǎn)租賃印花稅和建筑安裝印花稅嗎嗎
需要的,增加核定項目,否則你申報不了。
我們不增加可以正常申報扣款的,老師,必須要去增加嗎
如果不增加也可以,那就正常申報就可以了。