嗯你好,你像這種機(jī)械租賃啊,他都是按租賃金額的千分之一來(lái)貼花。
老師,請(qǐng)問(wèn)機(jī)械租賃合同是租賃雙方都需要繳印花稅嗎?是選擇哪項(xiàng)來(lái)繳呢?比例是多少呢?
老師好,我們是機(jī)械租賃合同,繳納印花稅稅目選哪個(gè)呢
老師好,我們是機(jī)械租賃合同,繳納印花稅稅目選哪個(gè)呢 我們稅費(fèi)種核定的印花稅是購(gòu)銷(xiāo)合同
老師,發(fā)票開(kāi)的機(jī)械租賃,印花稅選哪類(lèi)繳納
我們公司是機(jī)械租賃公司,開(kāi)的票是建筑服務(wù),機(jī)械租賃服務(wù)。報(bào)印花稅的時(shí)候改選哪個(gè)合同啊
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒(méi)有,連租戶(hù)什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷(xiāo)存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣(mài)給B公司10塊錢(qián)的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢(qián) 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷(xiāo)項(xiàng)稅2 后來(lái)B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢(qián).余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師為什么凈利潤(rùn)金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
稅目是選財(cái)產(chǎn)租賃嗎?我們機(jī)械用于建筑工程
是不是我們按13%開(kāi)票就選財(cái)產(chǎn)租賃,我們按9%開(kāi)票,選建筑安裝合同呢
你好同學(xué),您這個(gè)是機(jī)械租賃,屬于有形動(dòng)產(chǎn)租賃,正常就應(yīng)該按照13%開(kāi)發(fā)票的。
好的,老師,那我們稅費(fèi)種核定是購(gòu)銷(xiāo)合同,是不是跟這個(gè)沒(méi)關(guān)系呢?我們還有按9%開(kāi)的建筑服務(wù),是不是按0.03%建筑安裝繳納印花稅呢?
嗯,一般建筑服務(wù)都是9%個(gè)點(diǎn),嗯,你怎么還出來(lái)個(gè)3%呢?你應(yīng)該是一般納稅人呀。
我是說(shuō)9%建筑服務(wù)發(fā)票,是按萬(wàn)分之三繳納印花稅嗎,印花稅稅目選擇建筑安裝,對(duì)嗎
你好,同學(xué)對(duì)的,剩下合同上面的金額乘以萬(wàn)分之三。
那我們納稅人信息印花稅核定的是購(gòu)銷(xiāo)合同,還需要在核定租賃按0.1%和建筑安裝0.03%印花稅嗎,還是直接申報(bào)繳納就可以了
正常,你如果不是購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的話,你就不要申報(bào)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的,你得去修改稅種核定。