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我司有嵌入式軟件,按照稅務局要求軟硬件已經分開開票,想知道銷售嵌入式軟件軟硬件分開做賬的會計分錄~還有嵌入式軟件的進項如何做賬

2022-02-21 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-02-21 14:50

你好;? ? ? 一、根據(jù)正常銷售,確認收入: 借:銀行存款或應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 二、繳納增值稅時: 1、本月上交本月應交的增值稅: 借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 2、本月上交以前期間應交未交的增值稅: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 三、計提應收的增值稅返還: 借:其他應收款 貸:營業(yè)外收入——政府補助或者其他收益? 四、收到增值稅返還: 借:銀行存款 貸:其他應收款

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快賬用戶gjnd 追問 2022-02-21 14:52

老師,我單位是制造企業(yè),這個軟件是自主研發(fā)的,開票時軟件的銷售額是知道的,這個軟件是和設備是一套,我們開票時軟件和硬件是按照總收入的60%和40%的這樣分開的,現(xiàn)在是軟件部分的銷售收入、人工和費用這些不知道如何入賬

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齊紅老師 解答 2022-02-21 14:55

?你好;?借:銀行存款或應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) ; 借勞務成本- 工資貸應付職工薪酬- 工資 ; 借??應付職工薪酬- 工資 ; 貸銀行存款??

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你好;? ? ? 一、根據(jù)正常銷售,確認收入: 借:銀行存款或應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 二、繳納增值稅時: 1、本月上交本月應交的增值稅: 借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 2、本月上交以前期間應交未交的增值稅: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 三、計提應收的增值稅返還: 借:其他應收款 貸:營業(yè)外收入——政府補助或者其他收益? 四、收到增值稅返還: 借:銀行存款 貸:其他應收款
2022-02-21
您好,這個是可以的,沒問題的這個
2023-03-30
你好,同學,拆開是符合稅收政策規(guī)定的
2020-12-03
你好! 統(tǒng)一記入固定資產科目
2020-08-27
你這里就只能按照工業(yè)企業(yè)的處理一樣的,就像對于你這個軟件是生產這個硬件的一部分成本,那么你生產的產成品就只有硬件,按照銷售硬件處理就可以了。
2020-10-18
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