對(duì),是企業(yè)的申報(bào),一般是在電腦上下載,自然人嗯,個(gè)稅申報(bào)扣繳電腦端,然后呢,每個(gè)月,比如說(shuō)二月份報(bào)稅期就申報(bào)的是一月份的工資,以此類(lèi)推。

老師 您好 我想請(qǐng)教一下 有個(gè)小規(guī)模單位 自然人電子稅局扣繳個(gè)稅 就是無(wú)法申報(bào) 申報(bào)失敗 顯示說(shuō)上個(gè)月的未申報(bào)如果新開(kāi)戶(hù)單位可忽略 但是我點(diǎn)到上個(gè)月又繼續(xù)無(wú)法申報(bào) 這是什么情況?
老師,個(gè)稅的申報(bào)是單位申報(bào)嗎? 單位申報(bào)去那個(gè)自然人電子稅務(wù)局里面申報(bào)嗎? 一般個(gè)稅申報(bào)的時(shí)間是怎么樣的呢?公司是下月發(fā)上月的工資
老師個(gè)人所得稅是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報(bào)嗎,還是當(dāng)月發(fā)放,申報(bào)上月,我們一個(gè)員工22年五月入職,老單位幫他申報(bào)個(gè)稅,新單位也申報(bào)了那個(gè)月,匯算清繳就不對(duì)了,這個(gè)是老單位更正還是新單位更正,老單位是當(dāng)月申報(bào)上月,新單位是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月
老師個(gè)人所得稅是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報(bào)嗎,還是當(dāng)月發(fā)放,申報(bào)上月,我們一個(gè)員工22年五月入職,老單位幫他申報(bào)個(gè)稅,新單位也申報(bào)了那個(gè)月,匯算清繳就不對(duì)了,這個(gè)是老單位更正還是新單位更正,老單位是當(dāng)月申報(bào)上月,新單位是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月。有老師提到我做一個(gè)月的零申報(bào),變成次月申報(bào)。那員工們多申報(bào)的一個(gè)月個(gè)調(diào)稅還給他們嗎?如何還,有員工在問(wèn),怎么處理
老師你好!我有個(gè)單位是上個(gè)月注冊(cè)的,業(yè)務(wù)什么都沒(méi)有,就是自然人電子稅務(wù)局里(扣繳端)系統(tǒng)里不是要申報(bào)個(gè)稅嗎?現(xiàn)在申報(bào)的這個(gè)人可以零工資申報(bào)嗎?他也不是法人的!
關(guān)于報(bào)賬發(fā)票的真?zhèn)?,是不是只要在電子稅?wù)局的發(fā)票查詢(xún)離取得發(fā)票的地方能夠查到的發(fā)票都是真的發(fā)票,可以放心給他報(bào)賬,那么我怎么知道他又沒(méi)有重復(fù)報(bào)賬?
老師,法人代表借支給公司需要簽合同嗎?利息怎么算?然后支付他利息需要扣多少個(gè)稅?
老師,客戶(hù)拿舊的農(nóng)業(yè)植保無(wú)人機(jī)和新機(jī)置換,然后再補(bǔ)差價(jià),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么操作?就是假如舊機(jī)估價(jià)是2萬(wàn)元,新機(jī)是4萬(wàn),對(duì)方只需要帶舊機(jī)過(guò)來(lái)再補(bǔ)2萬(wàn)元就可以拿走新機(jī)
老師,25年的稅務(wù)師,稅法1和稅法2的大題,分別是哪個(gè)稅種
老師私車(chē)公用,怎么做能夠公司記費(fèi)用???
老師,我們單位是行政單位,如撥給特教學(xué)校2000,用于補(bǔ)助他們六一節(jié)活動(dòng),這是入其他商品及服務(wù)嗎?
領(lǐng)失業(yè)金期間辦一個(gè)個(gè)體工商戶(hù),失業(yè)金是不是就停止了
老師您好!小規(guī)模養(yǎng)殖公司,是股份制的,養(yǎng)蝦的,現(xiàn)在在建設(shè)期間,后續(xù)注銷(xiāo)了對(duì)法人有什么影響
Excel是什么意思介紹一下
老師稅控盤(pán)減免增值稅會(huì)計(jì)分錄


既然是公司去申報(bào)的話,那注冊(cè)登錄就用財(cái)務(wù)人員自己的身份證去申請(qǐng)系統(tǒng)注冊(cè)碼嗎?然后再添加公司人員的信息么
這里注冊(cè)的話,你得以企業(yè)的信息去注冊(cè)呀,你不能一個(gè)人的。
好的謝謝老師,我還想問(wèn)一句,有一個(gè)電子稅務(wù)局是企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅的吧,小公司一般是季度申報(bào)一次吧,在這個(gè)自然人電子稅務(wù)局里面是公司進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)的吧,兩個(gè)是分開(kāi)的么
且所得稅時(shí)電子局稅務(wù)局申報(bào),然后個(gè)人所得稅的話是你在電腦上下載一個(gè)嗯,自然人電子稅務(wù)局扣繳客戶(hù)端,然后在里面添加人員的信息,申報(bào)個(gè)稅。
明白了,謝謝老師的耐心詳細(xì)解答,我找到了,應(yīng)該是我圖上的這個(gè)吧,其他的我按照這個(gè)程序來(lái)就可以了吧,
對(duì)的,你只要按照他那個(gè)流程一步步的填寫(xiě)就可以的。
老師我剛剛的那個(gè)問(wèn)題就是如果是2月15發(fā)1月份的工資的話,那我的那個(gè)個(gè)稅的申報(bào)期是15號(hào)往后面推30天么
你二月15發(fā)一月份的工資,你二月初不是要報(bào)個(gè)稅嗎?你報(bào)的那個(gè)稅就是一月份的工資。