同學(xué)你好, 資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款明細(xì)賬期末貸方余額加上預(yù)上賬款明細(xì)賬貸方余額;與應(yīng)付賬款總賬余額是不等的

你好,老師,我想問一下,科目余額表里,應(yīng)付賬款的貸方余額是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付賬款的期末余額是不是就是零?
老師,我的應(yīng)付賬款科目余額表的余額和資產(chǎn)負(fù)債表的額余額不一致,我哪里做錯(cuò)了嗎
科目余額表上應(yīng)付賬款科目有借方余額的話是不是就會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款期末余額和科目余額表余額數(shù)不一致
老師好,用軟件做賬,是不是科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表上一致啊,查哪里錯(cuò)的時(shí)候看不出來科目余額表,只有資產(chǎn)負(fù)債表的左右不平啊,平時(shí)我們記賬的話先在科目余額表上體現(xiàn)的吧,科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表同步更新的嗎
應(yīng)付賬款明細(xì)表和科目余額表,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付款余額都不一致,預(yù)付科目里面也沒有余額,會(huì)是什么原因?qū)е碌模?/p>
老師,你好,我想咨詢一個(gè)問題,我們是物業(yè)公司,每月代收代繳的水費(fèi)發(fā)票,水務(wù)公司應(yīng)該給我們開幾個(gè)點(diǎn)的稅率,進(jìn)項(xiàng)我們可以抵扣嗎,如果開出來的是3%的專票是不是錯(cuò)的
老師,請(qǐng)問公司沒錢交稅費(fèi),收到稅務(wù)事項(xiàng)通知書,有繳款最后期限,現(xiàn)在已經(jīng)過了稅務(wù)事項(xiàng)通知的最后期限了公司還是沒錢交,會(huì)怎么樣呢?
公司購(gòu)買的手機(jī),是先勾選,然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?還是直接不勾選
老師,當(dāng)月開具,當(dāng)月作廢的紙質(zhì)發(fā)票需要入賬嗎
年終獎(jiǎng)用跟沒月工資合并計(jì)算嗎?用在個(gè)人所得稅客戶端申報(bào)嗎?怎樣進(jìn)行申報(bào)?
運(yùn)輸公司司機(jī)運(yùn)費(fèi)占比多少
老師您好,我們是外貿(mào)公司,老板以公司申請(qǐng)香港賬戶收外匯,走香港賬戶都是買單報(bào)關(guān)。需要做賬申報(bào)納稅嗎?
老師,房地產(chǎn)公司,沒有銷項(xiàng),有大量進(jìn)項(xiàng),怎么申報(bào)增值稅
個(gè)體戶開票可以開0%?
老師我們資質(zhì)升級(jí)有一筆4500的費(fèi)用那邊開不了票,給我們開的是收款收據(jù),可以不


老師,我看不太懂,您就告訴我,我資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款,和我科目余額表上的什么和什么科目之和,我加加看對(duì)不對(duì)等
我的應(yīng)收賬款資產(chǎn)負(fù)債表上是1736480元,我科目余額表上的應(yīng)收賬款借方金額是2049800,貸方余額是31320,預(yù)收余額0
同學(xué)你好 報(bào)表中的應(yīng)付賬款=應(yīng)收賬款明細(xì)賬借方余額加上預(yù)收賬款賬款明細(xì)賬借方余額,不能看總賬上的余額
老師,你上面寫錯(cuò)了吧,應(yīng)該是應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方+預(yù)收賬款借方,我的預(yù)收是0,應(yīng)收借方是2049800,資產(chǎn)負(fù)債表余額是1736480.碰不上呀
同學(xué)你好,應(yīng)收借方是2049800,——這個(gè)是總賬余額,還是明細(xì)賬?
總賬,老師,明細(xì)賬余額是跟資產(chǎn)負(fù)債表上倒是一樣的,這只能看明細(xì)賬,不能看總賬嗎? 為撒期末科目的總賬和明細(xì)賬金額會(huì)不一樣呢
同學(xué)你好 總賬,老師,明細(xì)賬余額是跟資產(chǎn)負(fù)債表上倒是一樣的,這只能看明細(xì)賬,不能看總賬嗎?——是的,不能看總賬; 為撒期末科目的總賬和明細(xì)賬金額會(huì)不一樣呢——總賬余額是相關(guān)明細(xì)賬余額的合計(jì),當(dāng)明細(xì)賬余額有借,有貸時(shí)就是不一樣的;
預(yù)付賬款的資產(chǎn)負(fù)債表余額是=預(yù)付賬款明細(xì)賬借方+應(yīng)付賬款明細(xì)賬借方對(duì)吧,可是我這筆余額加起來不一致,是什么原因呢
同學(xué)你好,預(yù)付賬款的資產(chǎn)負(fù)債表余額是=預(yù)付賬款明細(xì)賬借方 %2B應(yīng)付賬款明細(xì)賬借方對(duì)吧——是是的;
資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款余額是2157506,明細(xì)賬的預(yù)付賬款借方余額955000+應(yīng)付賬款借方余額是166289.02=1121289.02,對(duì)不上呢老師
同學(xué)你好,?應(yīng)付賬款也是需要看明細(xì)賬的;
老師,你能認(rèn)真看下我的回復(fù)嗎
同學(xué)你好,明細(xì)賬的預(yù)付賬款借方余額955000 應(yīng)付賬款借方余額是166289.02——您 這里的應(yīng)付賬款明細(xì)賬的余額么?如果是,報(bào)表中的預(yù)付賬款就是用955000加上應(yīng)付賬款明細(xì)賬余額的
這兩者加一起得金額不等于資產(chǎn)負(fù)債表金額,什么原因呢
同學(xué)你好,如果是都是明細(xì)賬借方余額,加一起與報(bào)表不等,報(bào)表應(yīng)是有誤的;