含稅金額10萬(wàn),你的稅率是多少,3%嗎
老師請(qǐng)教下,現(xiàn)金折扣開(kāi)票時(shí),如果是含稅金額那么打幾折就在開(kāi)票軟件里寫幾折就好,金額會(huì)自動(dòng)算出,那如果給的折扣金額不包含增值稅,這時(shí)應(yīng)該怎么開(kāi)票呢,那個(gè)減的金額怎么算出比例來(lái)?
老師,小規(guī)模納稅人,季度開(kāi)票不超過(guò)45萬(wàn)(不含稅收入),免征增值稅,如果稅率選擇錯(cuò)了,并且沒(méi)及時(shí)發(fā)現(xiàn),季度報(bào)稅的時(shí)候又超了45萬(wàn),那我們應(yīng)該按照哪個(gè)金額計(jì)算增值稅,應(yīng)該怎么去計(jì)算這個(gè)增值稅呢
老師 增值稅3%,80的含稅價(jià)換算成不含稅價(jià)怎么算呢
老師,如果開(kāi)票含稅金額是10萬(wàn),那么增值稅怎么算呢?按3%的稅率來(lái)算的話,不含稅又怎么算呢?
用增值稅稅率倒算成本,因進(jìn)項(xiàng)稅率有所不同,大約有20%是10%的進(jìn)項(xiàng)稅,80%是13%的進(jìn)項(xiàng)稅,增值稅稅負(fù)是4%,按100的含稅收入,請(qǐng)問(wèn)老師,倒算成本要怎么算才準(zhǔn)確些呢,如果是按進(jìn)項(xiàng)稅的占比來(lái)算,是不是更準(zhǔn)確些,那要怎么計(jì)算呢?
請(qǐng)教一下,公司去年成立到現(xiàn)在一直沒(méi)交過(guò)社保,在工商年檢里面表的時(shí)候怎么填寫呢
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過(guò)30萬(wàn)的政策,為什么不超就要按30萬(wàn),超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來(lái)剩下的沒(méi)超30萬(wàn)就免稅呢
老師,企業(yè)購(gòu)入一臺(tái)車,發(fā)票開(kāi)具的是個(gè)人名字,還貸款也是個(gè)人名字,這樣我們每月還貸款也是轉(zhuǎn)入個(gè)人卡里,這樣我們現(xiàn)在可以直接記入固定資產(chǎn)嗎
第一個(gè)情況:發(fā)票已經(jīng)勾選但稅額沒(méi)有抵扣,第二種情況:發(fā)票未勾選未抵扣分錄分別是怎么做
老師,那我沒(méi)有核對(duì)左上角的信息有什么影響嗎,那個(gè)信息會(huì)有誤嗎
老師就是我們公司的固定資產(chǎn)是用自己做的表折舊的,我現(xiàn)在要把他錄入賬套,卡片上的入賬期間是我現(xiàn)在錄入的時(shí)間還是說(shuō)是資產(chǎn)買回來(lái)的時(shí)間
老師,我們企業(yè)購(gòu)入一臺(tái)車,但是發(fā)票開(kāi)具的是單位員工個(gè)人名字,還貸款也是員工名字,這樣我們?cè)?年后還完貸款直接轉(zhuǎn)戶到企業(yè),我現(xiàn)在可以直接入固資嗎
應(yīng)付賬款確認(rèn)壞賬了怎么做賬
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過(guò)30萬(wàn)的政策,為什么不超就要按30萬(wàn),超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來(lái)剩下的沒(méi)超30萬(wàn)就免稅呢
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過(guò)30萬(wàn)的政策,為什么不超就要按30萬(wàn),超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來(lái)剩下的沒(méi)超30萬(wàn)就免稅呢
是的,老師
那你的增值稅金額就是10/1.03*0.03