你好!可以調(diào)減其他費用金額,工資和個稅有簡聯(lián)系不要隨便調(diào)整

今天老板問是否可以將21年做成盈利,我的報表虧損8千多,可以把計提的12月工資放到1月份計提嗎,多謝
請教一個具體業(yè)務(wù)問題 2021年12月份計提了一筆所得稅3000元 2022年4月份年報的時候發(fā)現(xiàn)可以彌補以前年度虧損 ,3000元多計提了 4月份調(diào)賬 1、沖回多計提所得稅 借:所得稅 3000 貸:以前年度損益 3000 2、調(diào)整以前年度損益 借:以前年度損益 3000 貸:利潤分配 未分配利潤 3000 4月份財務(wù)報表資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅費期初數(shù)減去3000期末數(shù)加上3000 未分配利潤期初數(shù)加3000,利潤表中本年累計欄所得稅3000 這樣財務(wù)報表就平了,這樣做對嗎
我2月份把去年12月份的工資發(fā)完的,也在3月初申報完個稅,今天我要做匯算清繳的,工資那個調(diào)整明細表里稅收金額我填與計提工資數(shù)一致可以嗎?因為到現(xiàn)在的話22年計提的工資都發(fā)放完了的
老師,你好!我在2021年的5,6月做賬時,把10560元的工資錯計提成15980元,并在做賬時按15980元做發(fā)放工資的那張憑證,但是申報個稅時是沒有錯的按10560元申報?,F(xiàn)在我在2023年4月才發(fā)現(xiàn)這個錯誤,我在4月份做賬時把這多計提的10840元通過以前年度損益調(diào)整來更改,如 沖減2021年5 ,6月多計提的工資 借:以前年度損益調(diào)整 -10840 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資 -10840 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:以前年度損益調(diào)整 10840 貸:未分配利潤 10840 請問一下是不是可以這樣做
老師,我去年12月的計提工資,今年1月因為發(fā)工資時做了發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,去年12月的這筆計提多余了,需要沖銷掉,但是今年一月忘了沖銷,,現(xiàn)在12月需要沖銷,直接重新管理費用可以嗎,還是要通過以前年度損益調(diào)整科目
沒有稅費支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個專票需要沖紅重新做嗎?上個月開的。
進銷存的采購單,是寫積分前的價格還是積分后的價格
哪些普票可以抵扣進項哪些專票不可以進項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進項稅額,可是,購進稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進銷存里出庫和入庫都錄入負數(shù)
21年的報銷款都平賬了,怎么辦?
你好!可以抽出來部分做到1月份,你更改工資也需要填表的
21年員工的報銷款按管理費入賬后直接按報銷款匯入員工銀行卡了,四季度所得稅也報完了,怎么抽呀,分錄怎么改?多謝您
你好!把管理費用改成其他應(yīng)收款就可以,發(fā)票1月份做借管理費用貸其他應(yīng)付款