你好!可以調(diào)減其他費(fèi)用金額,工資和個(gè)稅有簡(jiǎn)聯(lián)系不要隨便調(diào)整
今天老板問(wèn)是否可以將21年做成盈利,我的報(bào)表虧損8千多,可以把計(jì)提的12月工資放到1月份計(jì)提嗎,多謝
請(qǐng)教一個(gè)具體業(yè)務(wù)問(wèn)題 2021年12月份計(jì)提了一筆所得稅3000元 2022年4月份年報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)可以彌補(bǔ)以前年度虧損 ,3000元多計(jì)提了 4月份調(diào)賬 1、沖回多計(jì)提所得稅 借:所得稅 3000 貸:以前年度損益 3000 2、調(diào)整以前年度損益 借:以前年度損益 3000 貸:利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 3000 4月份財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)期初數(shù)減去3000期末數(shù)加上3000 未分配利潤(rùn)期初數(shù)加3000,利潤(rùn)表中本年累計(jì)欄所得稅3000 這樣財(cái)務(wù)報(bào)表就平了,這樣做對(duì)嗎
我2月份把去年12月份的工資發(fā)完的,也在3月初申報(bào)完個(gè)稅,今天我要做匯算清繳的,工資那個(gè)調(diào)整明細(xì)表里稅收金額我填與計(jì)提工資數(shù)一致可以嗎?因?yàn)榈浆F(xiàn)在的話22年計(jì)提的工資都發(fā)放完了的
老師,你好!我在2021年的5,6月做賬時(shí),把10560元的工資錯(cuò)計(jì)提成15980元,并在做賬時(shí)按15980元做發(fā)放工資的那張憑證,但是申報(bào)個(gè)稅時(shí)是沒(méi)有錯(cuò)的按10560元申報(bào)?,F(xiàn)在我在2023年4月才發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤,我在4月份做賬時(shí)把這多計(jì)提的10840元通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)更改,如 沖減2021年5 ,6月多計(jì)提的工資 借:以前年度損益調(diào)整 -10840 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資 -10840 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:以前年度損益調(diào)整 10840 貸:未分配利潤(rùn) 10840 請(qǐng)問(wèn)一下是不是可以這樣做
老師,我去年12月的計(jì)提工資,今年1月因?yàn)榘l(fā)工資時(shí)做了發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,去年12月的這筆計(jì)提多余了,需要沖銷掉,但是今年一月忘了沖銷,,現(xiàn)在12月需要沖銷,直接重新管理費(fèi)用可以嗎,還是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目
發(fā)現(xiàn)幾個(gè)月前沒(méi)有做抵扣勾選和統(tǒng)計(jì)確認(rèn),現(xiàn)在要怎么處理呢,現(xiàn)在補(bǔ)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)不行了
老師你好!公司法人,每個(gè)人計(jì)提工資24366元,也申報(bào)了個(gè)稅和社保.但是沒(méi)發(fā)放過(guò)工資,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上有347770.38元,(其中192967.46元屬于2024年的)我應(yīng)該怎么做賬才合規(guī)
公司買(mǎi)月餅發(fā)給員工的專票進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?
老師您好,我們是一般納稅人,對(duì)方給我們5月份開(kāi)的專票,在7月份做賬的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是為什么呢
合同是不是也要裝到憑證里面
小規(guī)模納稅人做賬不是價(jià)稅合計(jì)?這個(gè)稅怎么可以抵扣了?
支付寶需要在電子稅務(wù)局填互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送嗎
老師你好,出口的電子口岸卡,法人操作卡去哪申請(qǐng)
財(cái)管19題的會(huì)計(jì)分錄是什么,寫(xiě)的按照面值折算,就不用市價(jià)計(jì)算分配的利潤(rùn)分配嗎
?老師,我們有一家公司,我接手后,發(fā)現(xiàn)往來(lái)比較亂,部分缺合同,所有物流票都沒(méi)用,部分缺發(fā)票,一直又是虧損狀態(tài),現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,這些往來(lái)需要全部平掉嗎? 我問(wèn)了稅,他們說(shuō)不用做完稅,只需要申報(bào)企業(yè)所得稅和印花稅。 目前資產(chǎn)總額有三百多萬(wàn),虧損四十一萬(wàn)多,這個(gè)處理的思路是什么?聽(tīng)前手說(shuō),這些都是做的數(shù)據(jù),不是真實(shí)的。 我作為財(cái)務(wù)人員應(yīng)該自身規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)有哪些(就是我可以做的和不能做的)
21年的報(bào)銷款都平賬了,怎么辦?
你好!可以抽出來(lái)部分做到1月份,你更改工資也需要填表的
21年員工的報(bào)銷款按管理費(fèi)入賬后直接按報(bào)銷款匯入員工銀行卡了,四季度所得稅也報(bào)完了,怎么抽呀,分錄怎么改?多謝您
你好!把管理費(fèi)用改成其他應(yīng)收款就可以,發(fā)票1月份做借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款