同學(xué)你好,你的理解沒問題。需要按6%計(jì)算繳納。申報(bào)時(shí)在“未開具發(fā)票”欄中填寫個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還收入額,稅率選擇6%。
退個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi),要做無票收入按經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)6%繳納增值稅嗎?如果需要的話,我公司是生產(chǎn)型企業(yè),不包含這種代理服務(wù)的應(yīng)稅項(xiàng)目,我應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅
老師,我們公司是做專利及項(xiàng)目申報(bào)等服務(wù)的公司,這是這個(gè)季度簽訂的合同,請(qǐng)問這些合同需要繳納印花稅嗎?如果不需要的話,那我們公司的印花稅該交哪些呢? 全程代理專利撰寫及申報(bào)委托合同 解除人力資源代理服務(wù)協(xié)議書 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定咨詢服務(wù)協(xié)議書 解除人力資源代理服務(wù)協(xié)議書 解除人力資源代理服務(wù)協(xié)議書 項(xiàng)目申報(bào)合作框架協(xié)議 解除人力資源代理服務(wù)協(xié)議書 代理招聘服務(wù)協(xié)議/解除人力資源代理服務(wù)協(xié)議書 解除代理招聘服務(wù)協(xié)議書
請(qǐng)問個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的賬務(wù)處理: 1、【增值稅】電子稅務(wù)局如何申報(bào)?取得的扣繳手續(xù)費(fèi)收入2120元(含稅)按現(xiàn)代服務(wù)-經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)繳納增值稅,一般納稅人稅率為6%,借:銀行存款 2120元 貸:其他業(yè)務(wù)收入(營業(yè)外收入)2000, 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)120 2、【企業(yè)所得稅】借:其他業(yè)務(wù)成本(管理費(fèi)用)2120元 貸:應(yīng)付職工薪酬 2120元 借:應(yīng)付職工薪酬 2120元 貸:銀行存款 2120元 3、 【個(gè)人所得稅】扣繳義務(wù)人領(lǐng)取的扣繳手續(xù)費(fèi)若用于獎(jiǎng)勵(lì)辦理代扣業(yè)務(wù)的辦稅人員,免征個(gè)人所得稅。
公司收到一張自然人到稅務(wù)局代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,備注要在次月15號(hào)之前代扣代繳個(gè)人所得稅申報(bào),不然不可以作為入賬憑證,我公司次月要在個(gè)人端做勞務(wù)報(bào)酬納稅申報(bào)是嗎?還有自然人繳納的增值稅和城建稅完稅憑證,兩項(xiàng)單子應(yīng)該怎么做賬
個(gè)體戶查賬征收!報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營所得的收入時(shí)如果是按不含稅金額報(bào)的稅,那么做賬的時(shí)候就是借:銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣做賬嗎?那最后這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做分錄!謝謝(如果我個(gè)體做賬的時(shí)候沒有區(qū)分稅稅金出來!含稅確認(rèn)了主營業(yè)務(wù)收入,這樣可以嗎?我報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營所得時(shí),也是按含稅價(jià)報(bào)?)
老師,一般納稅人,不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃多少稅率?
個(gè)人代公司給我們付款,代付證明把我們公司名字打錯(cuò)了,有一月一份三月一份,這個(gè)月才拿到正確的代付證明,之前把錯(cuò)誤的附在憑證后面了,,需要把錯(cuò)的代付證明從賬簿里扯掉塞進(jìn)去正確的嗎
老師你好,小型微利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)那個(gè)應(yīng)納稅所得額是匯算清繳表上最后納稅的那個(gè)額度嗎?還是利潤表上的營業(yè)利潤或者利潤總額呢?
老師損益類的科目有哪些
請(qǐng)問,小規(guī)模企業(yè),是所有查帳征收還是核定征收?謝謝
本公司有收對(duì)方公司一張專票去年已認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)了,對(duì)方說這張票沖紅,那是不是我們發(fā)起紅字信息表給對(duì)方,然后對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票給我,我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
小規(guī)模新注冊(cè)也是5年內(nèi)實(shí)繳么
服裝公司,比如這個(gè)月付的加工費(fèi)是上個(gè)月下的訂單,也可能是上上個(gè)月的訂單,怎么算成本
老師有個(gè)公司以前因?yàn)楣蓹?quán)變更遺留問題,當(dāng)時(shí)做股權(quán)變更的時(shí)候比如說轉(zhuǎn)股20萬,寫的都是轉(zhuǎn)讓金額都是20萬?,F(xiàn)在稅務(wù)那邊都說要交稅,這種情況老板現(xiàn)在想把公司注銷了 這種情況能不能注銷,重新提交轉(zhuǎn)股金額比如說1元。
老師注銷成沒成功在哪里查看啊
無票收入欄
這樣填寫對(duì)嗎?
我看不見上邊部分。19.71是不含稅收入就沒問題
但是我這樣填完以后申報(bào)的時(shí)候提示我為貨物勞務(wù)納稅人,附表一里第2、4、5、7等行里不允許填寫數(shù)據(jù)
同學(xué)你好,老師明天上班也要做個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的無票收入申報(bào),明天上午給你發(fā)截圖哈
嗯嗯,好的,謝謝老師
同學(xué)你好,手續(xù)費(fèi)返還就填寫在截圖中的相應(yīng)位置哈
我申報(bào)的時(shí)候提示我不能在這行填數(shù)據(jù),說我公司是貨物勞務(wù)納稅人
同學(xué)你好,你可以嘗試操作 若出現(xiàn)該種情況,請(qǐng)首先在【我要查詢】—【一戶式查詢】—【認(rèn)定管理查詢】—【稅(費(fèi))種認(rèn)定】模塊查看是否存在有效的6%稅率的增值稅稅種認(rèn)定。若存在有效稅種認(rèn)定,請(qǐng)您在【按期應(yīng)申報(bào)】右上角點(diǎn)擊“重置申報(bào)清冊(cè)”,在填表頁面右上角點(diǎn)擊“重置”,再查看附表一相關(guān)行次是否允許填寫。若無有效稅種認(rèn)定,建議先通過【我要辦稅】—【綜合信息報(bào)告】—【稅費(fèi)種認(rèn)定】增加稅種認(rèn)定,之后再進(jìn)入申報(bào)模塊按上述流程操作。 若仍無法解決問題,您可以撥打95113咨詢具體操作問題