您好 請問是收到的什么發(fā)票
老師,請問一下,之前進(jìn)項(xiàng)做帳都是做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額多了,需要一部分不認(rèn)證,那不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)該如何進(jìn)行帳務(wù)處理?
老師,問一下,我司購買別人的設(shè)備,稅由我司承擔(dān),做帳時(shí),稅款這部分,用什么做附件,會(huì)計(jì)分錄如何寫?
老師請問一下購買二手車如何做帳,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額這部分分錄嗎?
公司是一般納稅人運(yùn)輸公司,購買了二手車 咋做分錄,這個(gè)二手車進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎
老師好!請問本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,準(zhǔn)備留到下個(gè)月抵稅,請問這部分進(jìn)項(xiàng)稅額需要做分錄記賬嗎,如果用,用什么分錄?還是結(jié)轉(zhuǎn)后一直在轉(zhuǎn)出未交增值稅余額里?
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
是一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票
不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額這部分分錄
如果購買的是新車呢?
如果購買的是新車 收到機(jī)動(dòng)車發(fā)票 需要做進(jìn)項(xiàng)稅額這部分分錄
購入二手車的折舊按多少年來算?
預(yù)計(jì)還可以使用多久?
這個(gè)我不太清楚
那購入前已經(jīng)使用多長時(shí)間了知道么
我也不清楚
那您按四年計(jì)提折舊吧