您好,您可以按折扣銷售處理
酒店行業(yè) 儲值卡 計劃推出充值1萬送1000元 的儲值卡 分成主卡10000元 副卡 1000元 那副卡來消費(fèi)的時候用副卡結(jié)賬 直接金額折折掉 不視同銷售 可以嗎?我家是一般納稅人 查實征收
酒店行業(yè) 辦理儲值卡 計劃推出充值1萬送1000元 的儲值卡 分成主卡10000元 副卡 1000元 那副卡來消費(fèi)的時候用副卡結(jié)賬 直接金額折折掉 不視同銷售 可以嗎?我家是一般納稅人 查實征收.
11.如何利用消費(fèi)稅稅率的特點對消費(fèi)稅進(jìn)行籌劃?12.簡述進(jìn)口貨物完稅價格的納稅籌劃思路。13.如何利用關(guān)稅納稅時間進(jìn)行稅收籌劃?練習(xí)題工:就一般的稅人企業(yè)原來與客戶簽訂合同金額為10萬元,付款期限為30天,5方可在20天兩什款。將給于對方2%的折扣,即2000元。諧問該納稅人應(yīng)如何進(jìn)行籌劃?,集苦瓜茶廣系增值稅小規(guī)模納稅人,適用征收率為3%。該苦瓜茶廠為了在該葉市場上打開銷路,與一家知名度較高的茶葉商店協(xié)商,委托茶葉店(以下簡稱茶莊銷苦瓜茶。在浴談中,他們過到了困難:該茶莊為增值稅一般納稅人,適用增值稅及9%。由于苦瓜茶廠為小規(guī)模納稅人,不能開具增值稅專用發(fā)票,這樣,苦瓜茶廠臺稅稅負(fù)將達(dá)到9%?,F(xiàn)在雙方有以下兩種方案可供選擇:方案工:苦瓜茶廠以每市斤250元的價格(含稅)委托茶莊代銷,茶莊再以400元的價格(含稅,對外銷售,其差價作為代銷手續(xù)費(fèi)。(預(yù)計每年銷售1000斤芒方案口:茶莊與茶廠簽訂租賃合同,茶廠直接在茶莊銷售苦瓜茶,仍按價差400=(1+9%)=1000×250=116972.48(元)作為租賃費(fèi)支付給茶莊。試分、練習(xí)題不一敗利份人企業(yè)京米與各廠金以百13的一方可在20天內(nèi)付款,將給子對方2%的折扣,即2000元。請問該納稅人應(yīng)籌劃?三系普瓜茶廠系特值我小規(guī)校特稅人,道用征收率為3%。該苦瓜茶廠葉市場上打開銷路,與一家知名度較高的茶葉商店協(xié)商,委托茶葉店(以銷苦瓜茶。在洽談中,他們遇到了困難:該茶莊為增值稅一般納稅人,適廣9%。由于苦瓜茶廠為小規(guī)模納稅人,不能開具增值稅專用發(fā)票,這樣,克稅稅負(fù)將達(dá)到9%?,F(xiàn)在雙方有以下兩種方案可供選擇:方案1:苦瓜茶廠以每市斤250元的價格(含稅〉委托茶莊代銷,青400元的價格(含稅)對外銷售,其差價作為代銷手續(xù)費(fèi)。(預(yù)計每年銷售方案I:茶莊與茶廠簽訂租賃合同,茶廠直接在茶莊銷售苦瓜茶,仍400=¢1+9%-1000×250=116972.48(元)作為租賃費(fèi)支付給茶莊。試分析上述兩種方案對茶廠和茶莊收益的影響。3.某牛奶公司是增值稅一般納稅人,該公司的進(jìn)項稅額主要包括兩農(nóng)民個人收購草料,可以抵扣9%的進(jìn)項稅額,二是公司水電費(fèi)和修理費(fèi)定可以抵扣進(jìn)項稅額。與銷項稅額相比,這兩部分進(jìn)項稅額數(shù)額較小,致負(fù)較高。為了減經(jīng)稅負(fù),公司采取了籌劃方案:將整個生產(chǎn)流程分成飼養(yǎng)工廠,飼養(yǎng)場和牛奶加干場均寶行油與這做
24年提取了股東應(yīng)付利潤,到今天也沒申報個稅,也沒給他付款,這個操作有漏洞嗎
老師,我們是建筑公司,購買某些用于施工的建筑材料或者支付勞務(wù)費(fèi)給工人,對方是個體工商戶,我們能從對公賬戶支付給個護(hù)工商戶的負(fù)責(zé)人私卡么?
老師,以前年度的銀行貸款利息沒有取得 發(fā)票也沒有入賬,只有銀行回單,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么 入賬?小微企業(yè)
老師,股東交的實收資本是要交多少?然后多出來的記入到資本公積。這個怎么計算劃分
老師,以前年度的銀行貸款利息沒有取得 發(fā)票也沒有入賬,只有銀行回單,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么 入賬?小微企業(yè)
老師好:咨詢下 報銷的油費(fèi) 一般放在哪個會計科目中?
老師,您好!請教您 當(dāng)在建工程達(dá)到可預(yù)定使用狀態(tài)時,企業(yè)需按其實際成本,將 在建工程-在安裝設(shè)備 科目轉(zhuǎn)入 固定資產(chǎn) 科目中,分錄為: 借: 固定資產(chǎn) 貸: 在建工程-在安裝設(shè)備 請問老師,在建工程-在安裝設(shè)備總成本為 412961.88元,是用于車間所有的設(shè)備安裝的費(fèi)用,請問用什么方法分配到那么多的機(jī)器設(shè)備中去呢? 請老師指導(dǎo)一下!謝謝
匯算清繳有填報捐贈支出納稅調(diào)整明細(xì)表,采集公益性捐贈票據(jù)信息沒有內(nèi)容,是要自己手動填嗎
高企 24年4月公司成立 24年委托研發(fā) 是不是24年匯算清繳中不需要計提人員工資 直接委托研發(fā)就行了
老師請問我們年底按凈利潤計提了盈余公積,但是現(xiàn)在做所得稅匯算清繳,需要補(bǔ)交所得稅,這樣之前的所得稅就不對了,導(dǎo)致凈利潤也不對了,那計提的盈余公積有沒有影響呢?
微信掃碼加老師開通會員