你好,是的,是可以合并科目的。
其他應(yīng)收款科目期末余額在借方負(fù)數(shù) 其他應(yīng)付款科目期末余額在貸方負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)在財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表中如何填寫呢?
科目余額表,這樣的紅字可以嗎?怎樣才能把紅字和負(fù)數(shù)改變到借方余額。
其他應(yīng)付款明細(xì)科目有借方余額和貸方余額,明細(xì)之和有時(shí)得出總賬科目貸方余額,有時(shí)是借方余額,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款期末余額1.按照總賬科目余額直接填,2.還是按明細(xì)科目貸方余額填,明細(xì)科目借方余額數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款填呢?請(qǐng)同時(shí)告知下會(huì)計(jì)制度文件依據(jù),謝謝!
科目余額表其他應(yīng)收期末余額借方正數(shù)和借方負(fù)數(shù)為同一家單位,可以合并科目嗎?,
科目余額表,以下表示什么, 1、其他應(yīng)收款借方余額正數(shù),表示什么 2、預(yù)付賬款借方余額正數(shù),表示什么 3、應(yīng)付賬款借方余額正數(shù),表示什么。
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對(duì)公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個(gè)稅后的),那我做的時(shí)候,是借:管理費(fèi)用工資(這個(gè)是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個(gè)稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時(shí)那個(gè)數(shù),還需要哪個(gè)分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報(bào)自己的,所得稅是總分公司匯總申報(bào)這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn),公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個(gè)人原因離職。對(duì)公司有沒(méi)有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對(duì)方公司,又由對(duì)方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報(bào)由哪邊申報(bào)?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問(wèn)一般納稅人增值稅申報(bào)表第十一行銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)也是橙黃色,申報(bào)表可以申報(bào),查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運(yùn)輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時(shí)開了發(fā)票16500元,公司沒(méi)有開票,我申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該在哪里填報(bào)
高級(jí)會(huì)計(jì)需要什么學(xué)歷可以報(bào)考
公司有國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計(jì)稅,有一部分國(guó)外設(shè)計(jì)屬于免稅,請(qǐng)問(wèn)像國(guó)內(nèi)公司用車的維修費(fèi)是全額抵還是按比例抵。
科目余額表升序排列后,出現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付都是兩家單位名稱相同,都可以合并單位嗎
科目在相同的方向
你好,是的,是這樣的。