您好 借:原材料?60000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 7800 貸:應(yīng)付賬款 67800 4.13日 借:應(yīng)付賬款? 67800 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -67800*0.02=-1356 貸:銀行存款 67800*0.98=66444 14.14-23 借:應(yīng)付賬款? 67800 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -67800*0.01=-678 貸:銀行存款 67800*0.99=67122 4.24 借:應(yīng)付賬款? 67800 貸:銀行存款 67800
GB公司為增值稅/一般納稅人,適用稅率為13%。4月4日,該公司從ZH公司購(gòu)入5A材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為60000元,/增值稅稅額7800元,共計(jì)67800元,5A材料已驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際成本核算。合同規(guī)定該批材料的付款條件為“2/10,1/20,n/30”根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制4月4日購(gòu)入材料,4月4_13日、4月14_23、4月24日以后三段不同時(shí)期支付貨款的會(huì)計(jì)分錄
CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。4月4日,該公司從ZH公司購(gòu)入5A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為60000元,增值稅稅額為7800元,共計(jì)67800元。5A材料已驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際成本核算。合同規(guī)定該批材料的付款條件為“2/10,1/20.n/30”。【要求】根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制4月4日購(gòu)入材料;4月4-13日、4月14-23日、4月24日以后三段不同時(shí)期支付貨款的會(huì)計(jì)分錄。
CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。4月4日,該公司從ZH公司購(gòu)入5A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為60000元,增值稅稅額為7800元,共計(jì)67800元。5A材料已驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際成本核算。合同規(guī)定該批材料的付款條件為“2/10,1/20.n/30”?!疽蟆扛鶕?jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制4月4日購(gòu)入材料;4月4-13日、4月14-23日、4月24日以后三段不同時(shí)期支付貨款的會(huì)計(jì)分錄。
【資料】CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。4月4日,該公司從ZH公司購(gòu)人5A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為60000元,增值稅稅額為7800元.共計(jì)67800元。5A材料已驗(yàn)收人庫(kù),按實(shí)際成本核算。合同規(guī)定該批材料的付款條件為“210,120,1A0【要求】根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制4月4日購(gòu)人材料;4月413日4月14一3日、4月24日以后三段不同時(shí)期支付貨款的會(huì)計(jì)分錄。
Cb公司為增值稅一般納稅人適用稅率為13%,4月4日,該公司從zh公司購(gòu)入5a材料,一批增值稅發(fā)票上注明價(jià)款為60000元,增值稅稅額為7800元,共計(jì)67800元,5a材料已驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際成本核算,合同規(guī)定,該批材料的付款條件為“2/10,1/20,n/30”。要求根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料編制4月4日購(gòu)入材料;4月4一31日、4月4一23日、4月24日以后三段不同時(shí)期支付貨款的會(huì)計(jì)分錄
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?