你好,收取的加盟費可以算作加盟管理費收入,而提供的物料等可以算作成本支出。
小規(guī)模企業(yè)收取加盟費的同時贈送冰柜,物料等,還負(fù)責(zé)裝修設(shè)計費,這些賬務(wù)處理如何做?
某食品加工廠為增值稅一般納稅人,2019年8月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)8月8日簽訂合同,將一批罐頭以預(yù)收款方式銷售給乙公司,食品廠于8月9日開具了增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價款25000元;食品廠于8月12日發(fā)出貨物,乙公司于8月20日支付貨款。(2)將6月份從農(nóng)民手中購買的小麥加工成面粉銷售,取得不含稅銷售額30000元。(3)本月取得罐頭包裝物押金1000元,約定包裝物歸還期限為1個月;將逾期未歸還的餅干包裝物押金3390元扣留。(4)從農(nóng)民手中收購蘋果用干直接對外銷售,收購發(fā)票上注明買價為20000元;該批蘋果由運輸企業(yè)(一般納稅人)負(fù)責(zé)運輸?shù)綇S,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅運費為800元。該批蘋果80%驗收入庫,20%作為福利直接發(fā)給員工。(5)從小規(guī)模納稅人企業(yè)購進設(shè)備修理用配件一批,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付的價稅合計款項為2060元。(6)將本廠一批材料送到另一家食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成膨化食品,支付的加工費價稅合計678元,取得增值稅普通發(fā)票。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.上述事項(1)中,食品加工廠
某食品加工廠為增值稅一般納稅人,2019年8月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)8月8日簽訂合同,將一批罐頭以預(yù)收款方式銷售給乙公司,食品廠于8月9日開具了增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價款25000元;食品廠于8月12日發(fā)出貨物,乙公司于8月20日支付貨款。(2)將6月份從農(nóng)民手中購買的小麥加工成面粉銷售,取得不含稅銷售額30000元。(3)本月取得罐頭包裝物押金1000元,約定包裝物歸還期限為1個月;將逾期未歸還的餅干包裝物押金3390元扣留。(4)從農(nóng)民手中收購蘋果用干直接對外銷售,收購發(fā)票上注明買價為20000元;該批蘋果由運輸企業(yè)(一般納稅人)負(fù)責(zé)運輸?shù)綇S,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅運費為800元。該批蘋果80%驗收入庫,20%作為福利直接發(fā)給員工。(5)從小規(guī)模納稅人企業(yè)購進設(shè)備修理用配件一批,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付的價稅合計款項為2060元。(6)將本廠一批材料送到另一家食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成膨化食品,支付的加工費價稅合計678元,取得增值稅普通發(fā)票。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.上述事項(1)中,食品加工廠
某食品加工廠為增值稅一般納稅人,2019年8月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)8月8日簽訂合同,將一批罐頭以預(yù)收款方式銷售給乙公司,食品廠于8月9日開具了增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價款25000元;食品廠于8月12日發(fā)出貨物,乙公司于8月20日支付貨款(2)將6月份從農(nóng)民手中購買的小麥加工成面粉銷售。取得不含稅銷售額30000元。(3)本月取得罐頭包裝物押金1000元,約定包裝物歸還期限為1個月:將逾期未歸還的餅干包裝物押金3390元扣留。(4)從農(nóng)民手中收購蘋果用于直接對外銷售,收購發(fā)票上注明買價為20000元;該批蘋果由運輸企業(yè)(一般納稅人)負(fù)責(zé)運輸?shù)綇S,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅運費為800元。該批蘋果80%驗收入庫,20%作為福利直接發(fā)給員工。(5)從小規(guī)模納稅人企業(yè)購進設(shè)備修理用配件一批取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付的價稅合計款項為2060元。(6)將本廠一批材料送到另一家食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成膨化食品,支付的加工費價稅合計678元,取得增值稅普通發(fā)票。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.上述事項(1)中,食品加工廠的
1.王A系自由職業(yè)者,現(xiàn)在長期為甲、乙兩公司工作,每月可以從甲公司夜得收人12000從乙公司獲得收人4000元,他該怎樣進行籌劃才能使稅負(fù)最輕?2.某設(shè)計院工程師陳明利用業(yè)余時間為某工程(其他單位委托)作設(shè)計,花費了10個月時間,獲得了勞務(wù)報酬35000元。對于這筆勞務(wù)報酬,應(yīng)一次取得還是分次取得更劃算?3,王某開設(shè)了一個經(jīng)營水暖器材的企業(yè),由其妻子負(fù)責(zé)經(jīng)營管理。王某同時也承接一些安裝維修工程,預(yù)計其每年銷售水暖器材的應(yīng)納稅所得額為4萬元,承接安裝維修工程應(yīng)納稅所得額為2萬元,他們該如何土山行稅收籌劃?
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢