你好,可以 沒(méi)有影響的,他需要交所得稅。
老師們我們是物業(yè)公司小規(guī)模,開的是普票計(jì)提增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)到,營(yíng)業(yè)外收入,還是其他收益,有什么區(qū)別嗎
老師,你好,我公司掛靠別的公司,回的工程款,對(duì)方收取一定比例的管理費(fèi),我們?cè)诖纹陂g給對(duì)方提供的專票,掛靠的公司除了把余款轉(zhuǎn)給我公司外,專票的稅額也轉(zhuǎn)給我公司,內(nèi)賬,收到的轉(zhuǎn)入的稅款可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
我公司用99000元買別公司一張100000的銀行承兌匯票,差額1000計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用-承兌貼息??jī)煞N處理對(duì)所得稅有影響嗎?
老師好!我公司小規(guī)模,可以開專普票,上月末我沒(méi)計(jì)提增值稅。10月做賬計(jì)提,7-9普票收入中增值稅稅額為0.89,專票收入增值稅稅額合計(jì)313.94。開的是3%的專,那我計(jì)提普票增值稅,就0.89轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入中,開的專票就正常計(jì)提專票增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅313.94.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅313.94.對(duì)嗎?
對(duì)公轉(zhuǎn)賬給別的公司轉(zhuǎn)了700元,別人給我們的材料專票上是703,這3塊計(jì)營(yíng)業(yè)外收入嗎?我們領(lǐng)導(dǎo)讓計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么辦
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請(qǐng)問(wèn)如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購(gòu)入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85,未通過(guò)以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購(gòu)買一臺(tái)叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購(gòu)進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來(lái)區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒(méi)有具體分開做賬,也沒(méi)做內(nèi)部臺(tái)賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
發(fā)票開的酒類,對(duì)公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
那我把他計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用可以不,是不是不用交所得稅了?
可以的,可以這么做的。
也是需要交所得稅的。