你好 小規(guī)模是? 1對(duì)的呢 正常是 3?
老師您好,我現(xiàn)有三個(gè)公司一個(gè)一般規(guī)模納稅人主營(yíng)生物制劑享受簡(jiǎn)易征收3%的征收率,還有一個(gè)公司是正常的一般規(guī)模納稅人13%,還有一個(gè)公司是小規(guī)模納稅人1%的征收率,請(qǐng)問(wèn)三個(gè)公司在同樣進(jìn)貨的情況下使用哪個(gè)公司或者進(jìn)貨金額為多少臨界值時(shí)比較節(jié)省納稅利潤(rùn)額比較高。
老師好,正常小規(guī)模企業(yè)銷(xiāo)售服裝批發(fā)的,稅率是多少?。可虾_@邊現(xiàn)在顯示疫情期間是1%,正常情況下是多少???
咨詢一下老師,我們是一般納稅人,批發(fā)業(yè),進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)非常正規(guī)且能夠取得發(fā)票,但中間利潤(rùn)太大,實(shí)際沒(méi)有這么大,因?yàn)橛幸徊糠只乜蹮o(wú)法取得正規(guī)發(fā)票,因此買(mǎi)了一部分票,控制企業(yè)所得稅不多交,現(xiàn)在業(yè)務(wù)擴(kuò)大了銷(xiāo)售額增加了好多,想測(cè)算一下算上買(mǎi)票之類(lèi)的上稅,或是直接上企業(yè)所得稅那種方式企業(yè)能有利潤(rùn)?做這個(gè)業(yè)務(wù)的話有沒(méi)有利潤(rùn),能不能做?如何測(cè)算啊
老師好,我單位每月暫估未開(kāi)票收入,然后正常納增值稅,等到這些收入開(kāi)了發(fā)票之后再?zèng)_回原暫估收入。納稅申報(bào)表與賬目同步操作。開(kāi)票收入正常入賬報(bào)稅納稅。 但是現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)有一筆超過(guò)一年以上確認(rèn)的暫估收入已經(jīng)開(kāi)票但仍未沖回,(實(shí)質(zhì)上是企業(yè)多申報(bào)了銷(xiāo)項(xiàng)稅額,但我企業(yè)一直銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),未納過(guò)增值稅,受影響的是留抵稅額)現(xiàn)在調(diào)整增值稅申報(bào)表,稅務(wù)系統(tǒng)里面只默認(rèn)一年以內(nèi)的暫估是允許沖銷(xiāo)的,如果強(qiáng)制更正就會(huì)啟動(dòng)異常核查流程,可能稅局要來(lái)查賬, 我想咨詢一下,在稅務(wù)法規(guī)層面,如果未開(kāi)票收入申報(bào)后已經(jīng)開(kāi)票但超過(guò)一年以上未沖銷(xiāo)的,是法律強(qiáng)制性規(guī)定就不允許沖銷(xiāo)了還是經(jīng)過(guò)稅務(wù)部門(mén)核查后情況屬實(shí)仍允許企業(yè)沖銷(xiāo)呢?
您好!老師 公司企業(yè)所得稅產(chǎn)生預(yù)警,但是對(duì)了下數(shù)據(jù)問(wèn)題一:為什么和真實(shí)開(kāi)票數(shù)據(jù)對(duì)不上,比這個(gè)數(shù)據(jù)多呢? 問(wèn)題二:我們計(jì)劃12月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候更正,可以嗎? 問(wèn)題三:電子稅務(wù)局的自查反饋怎么寫(xiě)呢? 因?yàn)槭秦?cái)務(wù)交接問(wèn)題,現(xiàn)在問(wèn)題已解決,等待1月申報(bào)12月企業(yè)所得稅時(shí)更正。 事由:企業(yè)所得稅異常情況提示 通知內(nèi)容:經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對(duì),近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況,涉及異常項(xiàng)目1項(xiàng)/次,發(fā)票9份,發(fā)票金額1,499,212.32元,詳情見(jiàn)《企業(yè)所得稅異常情況(事項(xiàng))清冊(cè)》、《企業(yè)所得稅異常情況(發(fā)票)清冊(cè)》(若涉及發(fā)票的提供此清冊(cè))。請(qǐng)你單位及時(shí)自查核實(shí),核實(shí)結(jié)果請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)通過(guò)電子稅務(wù)局相關(guān)功能反饋。
1-6月該計(jì)入管理費(fèi)用的錯(cuò)誤的計(jì)入了營(yíng)業(yè)費(fèi)用里,7月做的紅字更正,這樣一來(lái)導(dǎo)致第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表里的營(yíng)業(yè)費(fèi)用紅字了,不影響利潤(rùn)也不影響一二季度的報(bào)表,申報(bào)三季度財(cái)務(wù)表的時(shí)候一般會(huì)跳異常嗎
老師咨詢一下,老板要簽一個(gè)合同,我查看了對(duì)方公司在外浙江注冊(cè),但是實(shí)際經(jīng)營(yíng)又在深圳,有這種經(jīng)營(yíng)的模式么,像我們需要注意一些什么問(wèn)題呢?
公司買(mǎi)的貨架人家開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái)。我是記入固定資產(chǎn)嗎,金額71000呢
租賃合同申報(bào)印花稅是按開(kāi)票所屬期來(lái)申報(bào)?還是按正常月份來(lái)申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)老師,施工方代發(fā)的農(nóng)民工工資怎么做賬?
餐廳采購(gòu)的豬骨湯包,總部統(tǒng)一的,每個(gè)餐廳都要配,去年12月采購(gòu)的,這沒(méi)用完金額合計(jì)468元,總部又換新品了,找供應(yīng)商調(diào)新品,供應(yīng)商不給調(diào),說(shuō)退300元,貨不用退回了,對(duì)公退回,這300元怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,注冊(cè)了一個(gè)個(gè)體戶,但是是查賬征收,這個(gè)是要做賬嗎?就算沒(méi)有收入也要季度申報(bào)是吧?
老師您好,我公司是市政園林公司,2022年中鐵集團(tuán)在修建高速時(shí)將我公司的一片林木場(chǎng)占用了,經(jīng)過(guò)第三方評(píng)估,支付了12萬(wàn)給我方,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賠償款我公司需要交稅嗎,根據(jù)中華人民共和國(guó)增值稅法第四條規(guī)定,被征收、征用而取得的補(bǔ)償是不征增值稅的,那我公司這個(gè)業(yè)務(wù)屬于這個(gè)不征增值稅的范圍嗎?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)國(guó)家稅務(wù)總局XX稅務(wù)局出具的國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入是什么款
公司某個(gè)業(yè)務(wù)的人員工資可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)成本嗎
老師,如果是在電子稅務(wù)局上申請(qǐng)的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不按疫情優(yōu)惠稅率的話,這種正常是百分之幾的稅率?做商貿(mào)的,服裝批發(fā)
你好??正常是 3??正常是 3??正常是 3??正常是 3?