你好 小規(guī)模是? 1對的呢 正常是 3?
老師您好,我現(xiàn)有三個(gè)公司一個(gè)一般規(guī)模納稅人主營生物制劑享受簡易征收3%的征收率,還有一個(gè)公司是正常的一般規(guī)模納稅人13%,還有一個(gè)公司是小規(guī)模納稅人1%的征收率,請問三個(gè)公司在同樣進(jìn)貨的情況下使用哪個(gè)公司或者進(jìn)貨金額為多少臨界值時(shí)比較節(jié)省納稅利潤額比較高。
老師好,正常小規(guī)模企業(yè)銷售服裝批發(fā)的,稅率是多少???上海這邊現(xiàn)在顯示疫情期間是1%,正常情況下是多少???
咨詢一下老師,我們是一般納稅人,批發(fā)業(yè),進(jìn)銷項(xiàng)非常正規(guī)且能夠取得發(fā)票,但中間利潤太大,實(shí)際沒有這么大,因?yàn)橛幸徊糠只乜蹮o法取得正規(guī)發(fā)票,因此買了一部分票,控制企業(yè)所得稅不多交,現(xiàn)在業(yè)務(wù)擴(kuò)大了銷售額增加了好多,想測算一下算上買票之類的上稅,或是直接上企業(yè)所得稅那種方式企業(yè)能有利潤?做這個(gè)業(yè)務(wù)的話有沒有利潤,能不能做?如何測算啊
老師好,我單位每月暫估未開票收入,然后正常納增值稅,等到這些收入開了發(fā)票之后再?zèng)_回原暫估收入。納稅申報(bào)表與賬目同步操作。開票收入正常入賬報(bào)稅納稅。 但是現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)有一筆超過一年以上確認(rèn)的暫估收入已經(jīng)開票但仍未沖回,(實(shí)質(zhì)上是企業(yè)多申報(bào)了銷項(xiàng)稅額,但我企業(yè)一直銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),未納過增值稅,受影響的是留抵稅額)現(xiàn)在調(diào)整增值稅申報(bào)表,稅務(wù)系統(tǒng)里面只默認(rèn)一年以內(nèi)的暫估是允許沖銷的,如果強(qiáng)制更正就會(huì)啟動(dòng)異常核查流程,可能稅局要來查賬, 我想咨詢一下,在稅務(wù)法規(guī)層面,如果未開票收入申報(bào)后已經(jīng)開票但超過一年以上未沖銷的,是法律強(qiáng)制性規(guī)定就不允許沖銷了還是經(jīng)過稅務(wù)部門核查后情況屬實(shí)仍允許企業(yè)沖銷呢?
您好!老師 公司企業(yè)所得稅產(chǎn)生預(yù)警,但是對了下數(shù)據(jù)問題一:為什么和真實(shí)開票數(shù)據(jù)對不上,比這個(gè)數(shù)據(jù)多呢? 問題二:我們計(jì)劃12月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候更正,可以嗎? 問題三:電子稅務(wù)局的自查反饋怎么寫呢? 因?yàn)槭秦?cái)務(wù)交接問題,現(xiàn)在問題已解決,等待1月申報(bào)12月企業(yè)所得稅時(shí)更正。 事由:企業(yè)所得稅異常情況提示 通知內(nèi)容:經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對,近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況,涉及異常項(xiàng)目1項(xiàng)/次,發(fā)票9份,發(fā)票金額1,499,212.32元,詳情見《企業(yè)所得稅異常情況(事項(xiàng))清冊》、《企業(yè)所得稅異常情況(發(fā)票)清冊》(若涉及發(fā)票的提供此清冊)。請你單位及時(shí)自查核實(shí),核實(shí)結(jié)果請?jiān)?0日內(nèi)通過電子稅務(wù)局相關(guān)功能反饋。
新電子稅務(wù)局一般納稅人增值稅表一表二是自動(dòng)生成嗎
從個(gè)人手中購買樹木,公司一般納稅人可能計(jì)算抵扣?
老師,我們公司是外貿(mào)公司,客戶打過來2筆錢,一筆是貨款,一筆是運(yùn)費(fèi),國內(nèi)運(yùn)費(fèi),報(bào)關(guān)費(fèi),港雜費(fèi)、海運(yùn)費(fèi),保費(fèi)都包含。也就是把貨物運(yùn)到他們倉庫之前的所有費(fèi)用都我們公司承擔(dān)。這算什么成交形式?是CIP嗎?報(bào)關(guān)單怎么填,后期怎么換算成FOB?
老師,注冊資金的實(shí)繳時(shí)間在哪里能看到?
2011年公司開具的200萬銷售專票方便沖紅么?如果對方已經(jīng)驗(yàn)證了,賬務(wù)好處理么?除了讓對方開紅字申請單,其他的賬務(wù)好處理么?
老師咨詢一下,員工工資3600,每月扣除社保后剩余了3000塊,這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅時(shí)產(chǎn)生了稅費(fèi),不知道是哪些出錯(cuò)了
老師,沒畢業(yè)的大學(xué)生實(shí)習(xí)工資,是不是也需要繳納個(gè)人所得稅?
老師,路名牌采購與安裝業(yè)務(wù),甲方想按勞務(wù)報(bào)酬結(jié)算,可以嗎?
5.31號之前收到銀行開具的去年的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,這些發(fā)票如何做賬
老師,請問,分月支付的裝修費(fèi)用,我做內(nèi)賬,需要怎么樣攤銷?不用做會(huì)計(jì)分錄的,直接計(jì)入管理費(fèi)用-待攤費(fèi)用
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老師,如果是在電子稅務(wù)局上申請的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不按疫情優(yōu)惠稅率的話,這種正常是百分之幾的稅率?做商貿(mào)的,服裝批發(fā)
你好??正常是 3??正常是 3??正常是 3??正常是 3?