你好 這個是購銷合同的印花稅,都要申報的
您好,老師,我在計算本月應(yīng)交印花稅時(購銷合同),材料的估價入庫/估價退庫要考慮嗎?還有,企業(yè)出售部分原材料,結(jié)轉(zhuǎn)的材料成本需要從本月購進(jìn)材料中扣除嗎?出售原料確認(rèn)的其他業(yè)務(wù)成本計入購銷合同的收入額嗎?一共三個問題,請老師幫忙解釋下,謝謝!
老師,下腳料收入做銷貨成本沖減和出售廢紙盒做營業(yè)外收入,稅務(wù)申報時,增值稅申報加上了2項金額,印花稅和水利建設(shè)基金也是需要把這2項金額加上去嗎?
老師好,請教一下印花稅申報是當(dāng)月進(jìn)貨金額+當(dāng)月主營業(yè)務(wù)收入金額的合計數(shù)?0.03%嗎,原材料還有其他業(yè)務(wù)收入需要申報嗎?
老師您好,請問:處置固定資產(chǎn)賣掉公司的貨物運(yùn)輸車輛的,小企業(yè)會計準(zhǔn)則計入其他業(yè)務(wù)收入時,請問申報印花稅時,還需要把其他業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)收入合并納稅嗎?蟹蟹老師
老師您好,請問:處置固定資產(chǎn)賣掉公司的貨物運(yùn)輸車輛的,小企業(yè)會計準(zhǔn)則計入其他業(yè)務(wù)收入時,請問申報印花稅時,還需要把其他業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)收入合并納稅嗎?那如果賣車業(yè)務(wù)計入營業(yè)外收入,那請問需要合并一起交印花稅嗎?蟹蟹老師
老師,所得稅匯算清繳的時候,電費(fèi)發(fā)票沒有取得,我要在哪里調(diào)整?具體的
老師,23年暫估5萬的票,24年來票7000剩余43000我打算24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,但是賬上暫估余額還有43000,這個余額需要平掉嗎?我要怎么做分錄把這個余額平了
開發(fā)票時,顯示可用發(fā)票額度200萬,是不是指本月還可以開200萬發(fā)票
老師,請問公司變賣公司的辦公樓,賣贏了是放在營業(yè)外收入嗎?謝謝
24年的時候改了22年的企業(yè)所得稅年報中的營業(yè)成本,請問這個要做賬務(wù)處理嗎?當(dāng)時不是在納稅調(diào)整的表填的,直接改的營業(yè)成本。
老師好,就是公司名 下有4套房子,現(xiàn)在要交房產(chǎn)稅,怎么樣申報劃算一點(diǎn)呢?是完全自用合適還是以出租繳納合適?好事混合劃算呢?
老師,所屬期5月份發(fā)放4月份工資,有位員工4月份上班,6.15號之前報個稅所屬期5月份發(fā)放4月份工資,那這位員工的專項附加扣除需要在5月份添加進(jìn)入嗎?
職工福利費(fèi)無票,匯算清繳要全部調(diào)增嗎
你好,融資租賃怎么做分錄
老師 購買的車 繳納的購置稅 需要計入固定資產(chǎn)原值 計提折舊嗎?
就是當(dāng)月購進(jìn)+主營收入+原料+其他業(yè)務(wù)收入嗎?
是的,你的理解是正確的。 但是有很多公司把購買原材料不進(jìn)行申報,這個也是有的
其他業(yè)務(wù)收入是服務(wù)收入也是按萬分之三申報嗎
是的,這個也是按照萬分之三來計算的
購進(jìn)的發(fā)票沒到就按估價申報可以嗎
? 這個跟印花稅有什么關(guān)系嗎, ?你好,可以把問題描述的清晰一點(diǎn)嗎?
當(dāng)月進(jìn)貨的發(fā)票沒到,我是按暫估價入庫的,申報購銷合同印花稅時我是按這個暫估價申報嗎
你這個要按照合同來申報的