同學好 190萬仍要做收入,形成應收賬款,之后用借工程施工 貸應收賬款
我公司為建筑勞務公司,給對方開工程款發(fā)票100萬,對方把其中工資30萬直接發(fā)放到民工工資卡上,剩余70萬工程款轉(zhuǎn)入我公司對公賬戶。直接由甲方公司轉(zhuǎn)入民工的38萬怎么做賬務處理?
老師,建筑公司,勞務是分包出去,這個是可以按分包做賬?比如1月開了建筑服務費600萬給開發(fā)商,其中200萬是勞務,由勞務公司發(fā)放工資,勞務公司開了勞務發(fā)票給建筑公司,那建筑公司1月的收入600一200=400萬
老師:請問1、我們是建筑公司,開給甲方的發(fā)票是120萬,收到撥款100萬,剩余20萬甲方直接代發(fā)了民工工資?那怎么做賬? 借:工程施工-人工費20萬 貸:應收賬款-甲方** 甲方代發(fā)工資我們公司做賬需要什么資料?(甲方代發(fā)清單和工資表嗎) 2、我們自己有勞務公司,勞務公司開發(fā)票給建設公司80萬,也要包含那代發(fā)20萬工資嗎?建設公司收到發(fā)票借:工程施工-人工貸:應付-勞務公司嗎?那勞務公司發(fā)放工資時也會出現(xiàn)代發(fā)20萬工資?勞務公司又怎么做賬呢?
請問老師,建筑工程企業(yè),銷建筑勞務費400萬,其中210萬已收賬,還余190萬,由客戶直接發(fā)放勞務工人工資,這里怎么記賬?
請問老師,建筑工程企業(yè),銷建筑勞務費400萬,其中210萬已銀行到賬,還余190萬,由客戶直接發(fā)放勞務工人工資。記借應收賬款400萬,貸主營業(yè)務收入400萬。收到210萬款項的時候記借銀行存款210萬,貸應收賬款210萬。還余190萬借記工程施工190萬,貸應收賬款190萬,接下來工程施工是不是要轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本,借記主營業(yè)務成本190萬,貸記工程施工190萬。這樣操作流程對嗎?
根號0.0024=0.049計算方法
老師那抖音平臺的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
本年利潤-485,上年同期-1059,本年減去年574;同比是增加還是減少?
請問老師,一般納稅人企業(yè),前幾年買車的時候取得是個人給我們公司開的普通發(fā)票,沒有進項可抵扣!現(xiàn)在我們公司要將這輛車再賣出去,請我們開的發(fā)票應該是幾個點?
金蝶結(jié)轉(zhuǎn)成本需要把結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證打印出來嗎?
出售固定資產(chǎn)開具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報時填報收入賬表不符怎么辦啊
公司自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要不需要交個人所得稅?
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本需要憑證嗎,憑證是什么?
現(xiàn)在申報24年工商年報的出資情況,我們是上個月實繳注冊資金的,那我現(xiàn)在填24年工商年報,要填不?還是等26年填25年再填?
老師您好,購買設備,總價含增值稅、運雜費、安裝費等,如果是一般納稅人,增值稅稅率是13%吧
老師,銷票的時候,記借應收賬款400萬,貸主營業(yè)務收入400萬。收到210萬款項的時候記借銀行存款210萬,應收賬款210萬。還余190萬借記工程施工190萬,貸應收賬款190萬,對嗎?
是的,是這樣的的的
請問老師,接下來的話是不是工程施工是不是要轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本,借記主營業(yè)務成本200萬,貸記工程施工,對嗎?