你好,可以放到營(yíng)業(yè)外收入。
老師,公司成立半年了,一開始把法人股東私轉(zhuǎn)公做成了實(shí)收資本,公轉(zhuǎn)私給法人股東做成了股東向公司借錢其他應(yīng)收款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款掛賬有點(diǎn)多,我想把前面做實(shí)收資本、其他應(yīng)收款分錄沖掉,重新把私轉(zhuǎn)公做成公司向股東借錢其他應(yīng)付款,后間公轉(zhuǎn)私做成公司還錢股東這樣可以嗎?還是不用處理按一開始的做?
公司把錢轉(zhuǎn)給法人,往來款 借:其他應(yīng)收款——法人 貸:銀行存款。法人把現(xiàn)金借給公司,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款。這兩個(gè)分錄最后是不是可以抵消(主要還是法人想公司賬上取錢)
公司的法人并不是公司的股東,法人轉(zhuǎn)了錢進(jìn)來給公司用,不需要公司還的。記賬的時(shí)候又不想記在其他應(yīng)付款,還可以有其他的方法嗎?
公司賬戶余額不足了,法人可以轉(zhuǎn)賬到公司嗎,作為其他應(yīng)付款,哪天公司有錢了,再還給法人?
老師公司要注銷了 當(dāng)時(shí)公司賬上資金是股東打的100萬 然后法人的老婆賬戶打了50萬 但是法人的老婆不是公司股東 都是記得其他應(yīng)付款 然后公司虧了 錢不還了 轉(zhuǎn)到實(shí)收資本可以嗎
老師,內(nèi)賬分紅可以直接做借利潤(rùn)總額未分配利潤(rùn),貸銀行存款嗎
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沖去年的收入成本費(fèi)用可以直接記入今年當(dāng)期損益嗎?要是不用以前年度損益,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)會(huì)有什么影響,會(huì)導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)哪里不一樣?
老師,個(gè)體內(nèi)賬,以老板私人卡運(yùn)營(yíng),是不是就以老板私人卡做賬就可以,比如給出納轉(zhuǎn)錢,就借其他應(yīng)收款出納名字,貸銀行存款(建行)老板名字
為能及時(shí)開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)致上月稅費(fèi)太高,有什么辦法補(bǔ)救嗎
老師,到底工資和社保,個(gè)稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
老師 買的名酒如何是直接贈(zèng)送客戶的 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師你好后補(bǔ)成本票,幾年內(nèi)可以用?
某企業(yè)2020年12月31日購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,入賬價(jià)值為200萬元,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為20萬元,采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測(cè)試預(yù)計(jì)可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價(jià)值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請(qǐng)問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時(shí)候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
營(yíng)業(yè)外收入就要交稅了,還可以有不用交稅的做法嗎
不需要交稅的,就是你們單位做其他應(yīng)付款,然后再支付給對(duì)方。