在的 具體的什么問(wèn)題?
@郭老師,有問(wèn)題想請(qǐng)教您
@郭老師,有問(wèn)題想請(qǐng)教您
@郭老師,有問(wèn)題請(qǐng)教您
@郭老師,有問(wèn)題請(qǐng)教您
@郭老師,有問(wèn)題請(qǐng)教您一下
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶(hù)可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候是用法人之外的其他個(gè)人卡掃碼支付的,那我記賬的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸方計(jì)什么呢?
貸,其他應(yīng)付款個(gè)人。這個(gè)寫(xiě)個(gè)人的名字就行。
需要還錢(qián)給他的。留存好它支付出去的證明。
如果是法人自己的卡支付的,還用還錢(qián)給他嗎?
是的,是的,還錢(qián)給他的。
那相當(dāng)于個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)該由企業(yè)承擔(dān)是吧,只是從個(gè)人賬戶(hù)走了個(gè)賬而已
對(duì)的是的,現(xiàn)在必須從個(gè)人賬戶(hù)里扣。
那如果是合伙企業(yè)開(kāi)票了,需要繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,也是要從個(gè)人賬戶(hù)付款嗎?有好幾個(gè)合伙人,從哪個(gè)賬戶(hù)的合伙人扣款呢
是的是的分別扣除。
分別扣除是什么意思呢?比如有2個(gè)合伙人,1月要繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅5萬(wàn),怎么分別扣除呢?
你好,就是分別從個(gè)人的賬戶(hù)里面扣除,或者是從一個(gè)人的扣除都可以。
我還是有點(diǎn)不明白,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)繳納的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,最終的納稅人是企業(yè)還是個(gè)人呢?
你好,是從個(gè)人賬戶(hù)里面扣除的,但是這個(gè)是企業(yè)的費(fèi)用。
很早之前都是公戶(hù)里面扣除,從一九年開(kāi)始才改的,必須從個(gè)人賬戶(hù)里面付款。
合伙企業(yè)繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候,也是由個(gè)人付款,最終公司再還給個(gè)人,相當(dāng)于這筆費(fèi)用也是合伙企業(yè)應(yīng)該承擔(dān)的對(duì)吧
號(hào)對(duì)的是的,可以這么理解。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或者合伙企業(yè),那如果以股東分紅的名義往法人個(gè)人卡轉(zhuǎn)賬,還用繳個(gè)稅嗎?
你好,稅后利潤(rùn)分紅不需要交個(gè)稅。
謝謝老師,還有一個(gè)問(wèn)題就是我們有一個(gè)有限公司做股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,原來(lái)2個(gè)股東,各持股50%即250萬(wàn),后來(lái)A股東(法人)把他的50%股份轉(zhuǎn)給了B股東,B股東現(xiàn)在是新法人,持股100%,那我應(yīng)該繳納什么稅款呢?是哪個(gè)股東交呢?
你好,是溢價(jià)轉(zhuǎn)讓的還是評(píng)價(jià)?如果是評(píng)價(jià)的,只需要交一個(gè)印花稅,股東雙方繳納,企業(yè)不需要交的。