在的 具體的什么問題?
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
老師,核定征收的個人獨資企業(yè),工薪個稅每個月都是法人0申報,沒有其他員工,這種情況下如果企業(yè)發(fā)生了費用,不能做福利費是嗎?
這福利費是誰發(fā)生的。
就是法人個人買的一些東西,發(fā)票開的公司的抬頭,單純按開票內(nèi)容來講可以入到福利費,但是因為企業(yè)利潤太高,我能把這些費用做成福利費嗎?
可以的,可以做福利費的。
金額太大也不合理,你一個子宮都沒有,你發(fā)生了那么多福利費也不合理。
比如餐費,做福利費不合理,那我做招待費或者差旅費應該沒問題吧
你好,你看一下這個發(fā)票是當?shù)氐膯幔咳绻钱數(shù)氐脑?,你做福利費或者是招待費里面如果是外地的,你領導出差的,有車的發(fā)票,有住宿的發(fā)票,這種可以做差旅費。
外地的餐費可以做到差旅費里面嗎
可以的,可以做差旅費。
查賬征收與核定征收的個人獨資企業(yè),他們的營業(yè)收入都分別包含什么
好,查賬征收的就是看利潤表的營業(yè)收入, 核定征稅的包含著主營業(yè)務收入加上其他業(yè)務收入,加上營業(yè)外收入,加上投資收益。
也就是說查賬征收的營業(yè)收入不包括營業(yè)外收入,核定征收的營業(yè)收入包括營業(yè)外收入對吧?
是的是的,是這么做的,是這么理解的。
為什么核定征收的就包括呢?按理說營業(yè)收入不都是只有 主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入嗎
你好,因為所有的收入都需要交所得稅,包含你減免的。
免增值稅需要交所得稅的,因為你的查賬征稅的營業(yè)外收入,它也增加了利潤總額,他也需要繳納的,只不過是不在營業(yè)收入里面。
還是沒太明白呢?我報查賬征收的個人經(jīng)營所得時,里面讓填營業(yè)收入,和營業(yè)成本,這個營業(yè)收入只包含主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入,那您說的那個免稅的收入不是也要交稅嗎,那填到哪里呢?
免稅的收入也在這里面的,但是你需要填寫一個減免明細表 減免了就可以